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你好,应收应付的应该如何核对,谢谢

2023-05-12 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 08:07

你好,是需要做账实核对吗? 

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快账用户8981 追问 2023-05-12 08:08

也有客户核对

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齐红老师 解答 2023-05-12 08:09

你好 用单位的应收账款余额,与客户的应付账款余额核对。 用单位的应付账款余额,与供应商的应收账款余额核对

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你好,是需要做账实核对吗? 
2023-05-12
早上好,每月末核对一次,财务从系统里导出“核算项目明细账”让采购和供应商核对,销售和客户核对,我们财务不对外联系往来单位,有不对的我们一起核实
2023-05-12
你好,同学,核对数量、金额、单价、核对的目的使看是否正确啊
2022-06-24
您好 借 应付账款-华通汽车 100000 贷:应收账款-华通汽车 100000
2021-11-04
一般来说先垫付后才收回的用其他应收款,先扣款再支付出去用其他应付款,但一般公司为了方便财务管理,一般同样性质的业务都统一挂在一个科目上,代扣社保一般都挂其他应收。
2020-09-25
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