您好 借 应付账款-华通汽车 100000 贷:应收账款-华通汽车 100000
老师你好!应收账款/华通汽车 借方余额100000 应付账款/华通汽车 贷方余额100000元,此科目该如何合并?谢谢!
材料采购100000元(借方)材料成本差异1000元(贷方)原材料100000元(借方)生产成本15000元(借方)工程物资30000元(借方)固定姿产5000000元(借方)累计折1日1200000元(贷方)长期待摊费用375000元(借方)其中:一年内摊销完204000元应收票据13000000元(借方)坏账准备450000元(贷方应收票据)预付账款--W公司20000元(贷方)应付账款180000元(货方)其中:A公司220000(货方)B公司40000元(借)预收账款20000元(贷方)其中:C公司30000元(贷方)D公司10000元(借方)应收账款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(货方)要求:根据有关账户余额項列资产负债表相关项目的数额。谢谢老师
材料采购100000元(借方)材料成本差异1000元(贷方)原材料100000元(借方)生产成本15000元(借方)工程物资30000元(借方)固定姿产5000000元(借方)累计折1日1200000元(贷方)长期待摊费用375000元(借方)其中:年内摊销完204000元应收票据13000000元(借方)坏账准备450000元(贷方应收票据)预付账款一-W公司20000元(贷方)应付账款180000元(货方)其中:A公司220000(货方)B公司40000元(借)预收账款20000元(贷方)其中:C公司30000元(货方)D公司10000元(借方)应收账款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(货方)要求:根据有关账户余额項列资产负债表相关项目的数额。谢谢老师
材料采购100000元(借方)材料成本差异1000元(贷方)原材料100000元(借方)生产成本15000元(借方)工程物资30000元(借方)固定姿产5000000元(借方)累计折1日1200000元(贷方)长期待摊费用375000元(借方)其中:年内摊销完204000元应收票据13000000元(借方)坏账准备450000元(贷方应收票据)预付账款一-W公司20000元(贷方)应付账款180000元(货方)其中:A公司220000(货方)B公司40000元(借)预收账款20000元(贷方)其中:C公司30000元(货方)D公司10000元(借方)应收账款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(货方)要求:根据有关账户余额項列资产负债表相关项目的数额。谢谢老师
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
老师好,盈亏平衡点销售额=固定成本/边际贡献率如何推导出来的?还有利润=安全边际额*边际贡献率=安全边际量*单位边际贡献 销售利润率=安全边际率*边际贡献率 这四个公式如何一步步推导出来的,做到题型我老是记不住公式,想了解推导步骤才好记,可以一步步分别帮我推导吗
你好老师,这两个地方的注册是一个意思吗
电子税务局里的进项发票没有收到,账面没有入成本,可以勾选抵扣吗?
老师,你好公户收到之前上年私户的借款,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录,之前是总经理助理打去另一个人账户办事。现在公司叫她拿回来的,以前年度损益调整没有这个科目,公司下周去股份变更,1%/如果写未分配利润,怕到时影响个税金额。现在我是补6月的凭证,现在怎么做账
老师你好!摘要栏该怎么写?谢谢!
摘要可以写合并往来科目