你好; 填写你 22年当时有的 固定资产数据的 ; 21年的数据 还有没有折旧完的数据都要写的
请问下老师就是在做汇算清缴, 企业有折旧,但不需要调整折旧的金额。 这样的话,是不是不用填A105080资产折旧,摊销及纳税调整明细表的呢?
制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
老师,企业所得税汇算清缴A105080资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表21年清缴的时候不知道要填这个表,22年第一次填列的,请问这样填正确了吗?
老师,我在填写企业汇算清缴A105080表(折旧,摊销纳税调整表)是只填写22年账面上增加的资产吗?21年已经填过的金额是不是不用再填入22年了呢?
老师,22年购入轿车29万,已经在22年税前一次性扣除,22年累计计提折扣7万,固定资产账面价值剩余22万,那23年现在递交季度报表,资产加速折旧明细表的怎么填写呢? 问题:资产加速折旧摊销优惠明细表的怎么填写呢? 1、本年享受的资产原值还是填写29万还是填22万?2、本年累计帐载金额怎么填?是去年的累计折旧费7万加上今年的累计折旧3.5万金额吗?还是只填写今年计提折扣的3.5万? 3、享受加速政策计算的折旧摊销金额是29万,还是22万?
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
22年的账面期末数,21年新增的资产22年也在折旧的咨询,原值那里也要全部填写是吗?
你好1; 是的;都要填写数据的