借,固定资产清理1 贷,银行存款1 借,其他应收款50 贷,固定资产清理50
老师好!请问某大学成立二级研究院,学校派驻教授老师管理,主要就是从事课题研究,国家给项目拨款,那么这个研究院是按照企业准则会计处理还是按照行政事业准则处理?我认为他应该是一个独立的个体,按照企业执行!谢谢老师
老师,我们之前收到专票,因为不能抵扣,我全部计入费用113元,但是当时税务没做进项转出,我想这月做税务进项转出,账应该怎么调整这个月
老师,会计中级考试给可以带计算器?
老师,我想问下,我们公司有有网店,然后把网店收取的钱,转到对公账户,但是这些可能大多都不用开票,那我如何入账呢,如果涉及手续费如何处理?
农业小规模,刚成立。有自己的种植基地,种植过程中需要拔草,花费大额的费用,没有票据,而且这个是在没有成立公司之前发生的,这种费用该如何处理?谢谢
老师,我们当初就是两年前买车的时候买车的进项票,我们抵扣了,就是我们销售产品用于销售产品抵扣了,今年这个车销售出去的话,我们开了销售发票之后能不能用原材料的进项来抵扣呢?
老师,我想问一下我们公司给我转了5000元让我取出来作为生产奖励以现金发给员工,那这个账怎么做呀
原凭证是借应付账款2000 贷银行存款2000 银行存款多支付了100元 怎么做账 跨年度了 原记账凭证还需要红冲吗
24年12月申报工资薪金232800,专项附加每个月扣除1000,需要交多少个人所得税
老师,单位要销售一辆车,然后呢,能不能先过户二手车那边开个销售车统一发票,他们先过户,然后呢,我在当月给对方开了销售车的发票之后,次月一交税,这样可以吗?
第5小问要算2021.12.31 库房的账面价值 账面-可收回金额=资产减值损失 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备
库房入账价值=200+30+40=270 那么到2021.12.31账面价值=270-270/50年*0.5=267.3 那么计提减值=267.3-250=17.3 借:资产减值准备17.3 贷:固定资产减值准备 17.3
您问的题目是下面的图片吧。