你好,没有给票据到你的时候,是计入其他应收款
员工报销差旅费为什是,借费用,贷其他应收款呢,不是应该给员工报销差旅费,应该用其他应付款不是吗?
销售部预借的差旅费为什么不是计入销售费用科目,而是计入其他应收款
老师,出差时的打车费是借销售费用差旅费 贷其他应付款,还是借销售费用交通费 贷其他应付款
老师销售产生的差旅费用为什么不是直接是 借:销售费用——差旅费 贷:银行存款 而是借:其他应收款 贷:银行存款 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款 为什么用其他应收款科目呢
员工出差暂支款5000元 给他的时候是:借 其他应收款 贷 银行存款 回来后他报销3000元,退回公司银行卡2000元 是不是做 银行收款凭证 借 差旅费 银行存款 贷 其他应收款
给你发票或者票据了才计入销售费用