你好,没有给票据到你的时候,是计入其他应收款

12月报销 业务领导没有审批 只能1月付款,账务怎么处理,金额不大
老师好,请问一下我们公司前期支付一个公司预付款88000,对方给我们开具了88655.74的发票,我公司也结转了88655.74的长期待摊费用,并且进项税额已经抵扣了,但是现在我账上还有655.74的预付账款余额,现在我要怎么把这个预付账款结转了呀?
老师考中级需要具备条件是哪些
请问老师,公司处置自用的一辆二手车,二手车过户给开的发票金额低了,我公司给购买方可以再开发票吗
老师,现在增加实收资本是只要做账就好了么
固定资产处置变卖的账务处理
老师,我们是工程劳务施工单位,我们买了机械,然后对外出租,是开“建筑服务”XX租赁或者“建筑服务”工程服务 ? 分带操作员和不带操作员的情况讲解下
合同延迟付款收到的违约金如何开票呀?
销售方冲红的电子发票,购买方在做账的时候附件是什么?
车辆检测公司,提出买十送一的活动,这个“一”,需要另外做账吗,是需要按照销售折扣之类的,还是说不需要操作
给你发票或者票据了才计入销售费用