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印花税开通时间是在四月份发生,三月份签订过销售合同并给我们开过发票,这个发票我在五月份认证了。我们是按季度缴纳印花税,那是不是这一块印花税我不用交了?谢谢你了

2023-05-13 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-13 07:35

你好 具体的啥业务 七月份申报就可以

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快账用户2989 追问 2023-05-13 07:35

购销合同的,三月份发生的,是不是不用交这块的印花税了?

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快账用户2989 追问 2023-05-13 07:36

我五月份才核定的动印花税税种,之前一直不用交印花税

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齐红老师 解答 2023-05-13 07:41

需要的 之前没有核定就应该安次

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快账用户2989 追问 2023-05-13 07:49

这个不行吧,三月份的购销合同,三月份的发票,我只是在五月份认证了,这个还需要交印花税吗?那填写日期的时候我怎么填?填三月份不行吧?

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齐红老师 解答 2023-05-13 07:50

需要交 三月份就得交 你咋不交 你少缴了后期不得补上

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快账用户2989 追问 2023-05-13 10:12

认定印花税是从第二季度开始的,按照说要交四月份到六月份的。三月份的不在所属期。另外我就是申报那也不对,我总不能写日期写到三月份吧?这种不得交滞纳金?

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齐红老师 解答 2023-05-13 10:41

七月份之后,他不用认定,你也可以申报 次申报,这个理解吗?不用非得有认定才能申报了才能交。

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你好 具体的啥业务 七月份申报就可以
2023-05-13
你好,到第二季度你必须前半年的全部申报这次
2023-05-13
如果所有业务都有合同,就按合同日期,否则就按当月入库和销售的货物金额申报
2023-05-15
印花税在第三季度交可以的
2023-07-27
同学你好,是的,交印花税是根据签订合同日期来的。这种情况不算拖延交印花税。
2023-09-23
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