借银行存款,贷预收账款, 然后按月借预收账款 贷主营业务收入应交税费。
老师,他交的是1年的品牌使用费,我不能确认一年的收入,我想每个月确定833.33的收入 我该怎么写分录
老师,加盟商交给我们10000元的品牌使用费,他交的是1年的品牌使用费,我不能确认一年的收入,我想每个月确定833.33的收入 4月份收到10000元,我该怎么写收到这笔款的分录以及每月摊销的分录
老师,我司是小规模纳税人,月收入不超过10万,公司是电商销售,按照国税的收入按照1%确认,应交税费按照收入的3%确认,比如收到一笔货款不开票10000元,那么我该怎么计提分录?还有交税免税增值税,麻烦帮忙写下分录
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师我想问一下,上个月单位收到政府转来的研发资金300万,一共将会收到2000万,按照时间节点分期支付,已经使用了这笔款去支付工资和设备了,工资入的管理费用,设备入的固定资产,我这边是将他计入递延收益,老板说按照2年来分摊,每个月分摊递延收益300万/2/12=12.5万元,那我每个月12.5万元转入其他收益这样计算正确吗
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?