借银行存款,贷预收账款, 然后按月借预收账款 贷主营业务收入应交税费。

老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
资料:某企业7月份发生下列事项:1、销售产品一批,货款共80,000元,其中对方当月支付20000元,余款下月支付,该产品的成本为30000元,2、通过银行转账支付二季度短期借款利息30,000元,同时计提当月利息费用10000元;3、收到购货单位偿还6月份的货款20,000元,存入银行;4、以银行存款支付下半年房租60000元,平均每月负担10000元要求:请分别按照权责发生制和收付实现制要求分析填列下表:不确认收入费用的请写上0﹔单位
老师,他交的是1年的品牌使用费,我不能确认一年的收入,我想每个月确定833.33的收入 我该怎么写分录
老师,加盟商交给我们10000元的品牌使用费,他交的是1年的品牌使用费,我不能确认一年的收入,我想每个月确定833.33的收入 4月份收到10000元,我该怎么写收到这笔款的分录以及每月摊销的分录
我们公司做租赁业务的,收到租赁发票也收到对应的租金,已经过了半年,租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入,现在客户要求退半年租金和发票,现在发票红冲全额了,现在我应该怎么做账呢?分录应该是借:-应收账款贷:-预收账款 -应交税费应交增值税,就是一笔笔红冲吗
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?