你好,2023年一月份计提12月份儿的工资,你账上怎么做的?做在了管理费了吗?正规的都是当月计提,当月的是所属期一到12月份计提的。
你好,我想问一下,年度汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里,工资薪金那里,账载金额是实际1月到12月份的应付职工薪酬贷方金额合计吗?谢谢你了
企业所得税汇算清缴,职工薪酬,计提的我填入载账金额,应付工资计入实际发生,税收金额和载账金额填一样,因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗?但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资,在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万?
企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的 工资薪金支出实际发生额包含不包含支付21年余下未付的数,
老师,2922年度汇算清缴时,年末计提了2023年1月要发的2022年12月工资,职工薪酬的账载,实际发生数怎么写?账载:管理费记工资数,实际发生:去掉:计提应付2022年12月工资?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
有项忘记在12月计提了,在次年初补计提了
可以的,但是做以前年度损益调整,你是这么做的吗?或者是做利润分配,未分配利润主要是你一月份怎么做的账务处理?
是的,我有做了利润分配
账载金额和实际支付额怎么定义,能说详细点吗
在职工薪酬明细表账载金额填写你一到12月份计提的,这个是所属期一到12月份的, 实际金额和税收金额是你支付出去一到12月份的,汇算清缴之前支付出去都算,一月份的那一部分在一月份支付了也算。
老师账载金额是不是包含一月计提12月工资
我汇算清缴是5月20日,汇算前包含5月吗,可以扣除吗
对的,是的,你五月份发放的是2022年的才可以啊,如果你发放的是2023年的不行。
老师账载金额是不是包含一月计提12月工资
不含 如果你含在里面的话,就没法抵扣了,不是吗?你需要纳税调减。实际金额和税收金额里面包含。
你做了利润分配,未分配利润并没有抵扣所得税,所以你在职工薪酬明细表里面纳税调减。就是增加你的费用,减少利润。
那这样不是好奇怪
那这样实际支付金额也不能含支付1月计提12月工资
包含在里面的,它属于所属期12月份的呀。
那到底填汇表怎么填呢?
你好,账载金额填写一到12月份计提的实际金额和税收金额,填写支付的所属期一到12月份的工资。比如你的一月份的工资在二月份发放,在二月份儿计提,那你就看你一到12月份账上计提了多少,比如计提了一百 2022年12月份的工资,在14年一月份计提了20
账载金额填写100,实际金额和税收金额填写120。
是不是这样表就变成纳税调减了,实质上纳税不应该是0
实质上就应该调整啊,你12月份计提的结果,在一月份里面做了,你没有抵扣所得税,他需要抵扣2022年的抵所得税。