已经跨月,对方只能红冲,对方将红冲发票给过来,做相反分录即可
我方6月已认证发票,对方7月发现错误,要作废怎么处理?
跨月发票已经抵扣认证,对方要作废,怎么处理?
老师跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上怎么处理,跨月发票,对方开具红字发票了,原发票要退回吧,已经结账了,怎么处理呢
跨月发票已入账,因为对方开错了,对方要作废,应该怎么记账处理呢
跨月发票已入账,对方开错要红冲,需要将已入账的票给了对方么,那之前记的账就没有附件了可以么
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗