如果按照原规定,分研发项目确定“其他相关费用”限额

老师,研发支出里,其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。其他相关费用限额=《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%/(1-10%)。 公式里为何还要除90%?为何不是研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%
老师。这个研发加计扣除里面。其他相关费用的金额,是要放在经限额调整后的其他费用里面吗。我不填这里的话。研发费用总合计就没有加上其他费用
其他相关费用总额,不能超过全部可加计扣除研发费用的10%,这个全部可加计扣除的研发费用包含了其他相关费用总额,而第1-5项没有包括其他相关费用总额,所以在计算时还要除以90%的。请问老师还是不明白这段话啥意思
研发费用是按2015版的研发费用辅助账样式填报,但其他相关费用有一个RD实际发生额3000元大于允许扣除1900元,使用了允许扣除额,与汇总的其他相关费用不符,是不是要调整相关费用的汇算数,按最小额1900元计算填报,谢谢老师
请问研发费用加计扣除,公司只有咨询费,填所得税汇算清缴7012表,28行其他相关费用,提交不了,提示是28行的数字要跳到34行经限额调整后的其他相关费用,是哪里没填对呢
你好,购买了公共责任险,需要提供原始发票,说的是什么发票
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老师,24年第一次更正企业所得税,并缴纳了3000元,现在又需要更正23年企业所得税,缴纳2500元,又需要再更正一下24年企业所得税,24年的企业所得税缴纳的金额,怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元,补交差额?还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额,不包含已经缴纳的3000元呢?
老师您好,老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者?是不是计入其他应收款科目?比如我们的无票支出可以挂账,记在其他应收款科目吗?
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