你好,实际操作中一般你现在补报了,税务局也不会说什么。

老师,我公司现在跟房东签了一份租赁合同,月租金是17615,合同签的是一年的,现在要申报印花税,这个印花税要怎么申报呀?
2018年8月签订一份租赁合同5年期的到2023年8月31日到期 ,发现这份租赁合同没有报印花税,如果现在要报印花税,可以再这个月申报吗?还是要去税局补2018年8月的申报?
个人独资的企业在今年1月1日签了一份租赁合同金额是100万,但当月未申报缴纳合同印花税,如果在今年10月来上这笔印花税是否应该算超期了?(税局核给企业的印花税是按次申报缴纳)
您好老师,我们有两笔租赁合同涉及印花税,都是二季度签的合同,本应该7月份做季度申报,但是租期里包含免租期,一个免租期6个月,10月1号开始收,一个要到25年8月份才开始收,请问今年7月份的印花税如何报呢?
老师,我这边有家公司我向税局的人申请按季申报印花税,税局的人也批,但我现在收到份合同,它的签订日期是2025年3月11日,那我是按选所属期4月至6月申报印花税,还是按合同签订日期2025年3月11日按次申报印花税?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
意思我在这个月申报了就可以了,不用去税局补到2018年的对吧
你好,老师只能说大概率这样。