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老师,你好,例如公司捐赠了价税合计50万,收到发票也是50万,但是当时候捐赠的时候是借:营业外支出(库存商品+销项)贷:库存商品(成本价)销项(收入*0.13),这个分录对吗?捐赠收到的50万发票和营业外支出有差异,这一部门差异是不可以抵扣的吗?

2023-05-15 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 16:45

同学你好 对的 是这样的 2.不可以抵扣

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快账用户7319 追问 2023-05-15 16:46

那是不是只有库存商品(成本价)+销项两部分合计才可以抵扣?

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齐红老师 解答 2023-05-15 16:53

同学你好 对的 这样才可以抵扣

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快账用户7319 追问 2023-05-15 17:08

并不是按照捐赠出去的价税合计是吗?

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快账用户7319 追问 2023-05-15 17:09

有相关文件吗?

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齐红老师 解答 2023-05-15 17:19

同学你好 是按照价税合计

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同学你好 对的 是这样的 2.不可以抵扣
2023-05-15
同学你好 直接一次做到位就可以了
2022-09-29
你好这个是的。这个是含税的。 你要价税分离来这样挂科目 
2021-05-17
http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/1506.html 看看这里对你有帮助,
2023-04-27
你好,你举例是捐赠支出,而不是捐赠收入。 是的,是这样的(没超过的就不需要做任何调整,超过的话就针对超过限额的部分做调增)
2023-04-28
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