不能叫别人代收款,税局会认定是虚开发票的,风险很大
我们是一家建材A公司,我们欠C公司的钱, B公司向我们购买材料,然后我们委托B公司帮我们付款,给C公司,签委托三方付款协议,这样可以吗?签了委托三方付款协议,那么在材料购销合同里面,付款方式还要写明委托三方付款协议里面的内容吗?
有ABC三家公司,B委托A代付向C公司采购的打印机款,打印机由B使用 问题1:是不是需要ABC三家公司签订委托代付三方协议,才能这么操作 问题2:若由A付款给C那么C将发票开给A还是B 问题3:若C开具专票给A,A是否可以操作抵扣进项税 问题四:针对这笔付款A公司该如何进行账务处理
A公司转让股权给B公司,A和B都是C的全资子公司,后来ABC以后拟了一个三方抵账协议,C公司享有对B公司这笔股权转让款的债权,做账要怎么做呢?摘要应如何写情况说明呢?
ABC三个企业作出三方协议,协议以A应收B公司的退货款抵消B公司应收C公司的货款,协议金额是45905.03,A做账时发现金额抵消完与账上刚好差0.03。 请问这0.03A公司怎么做账务处理好平账?
老师:A公司账户冻结不能用,委托B公司收货款,可以签订三方协议,然后由C公司付款给B公司?会计分录怎么做,有没有税务风险
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
老师,没开发票,目前就公账走了款,A已转B,B已转C.
那就按3方协议做账就是了
三方协议中,B公司具体分录怎么写?
借:银行存款 贷:其他应付款-C
老师,A已转款B,B已转款C,那B公司分录应该是下面这样是吗? 借:银行存款 贷:应收账款--A 借:应付账款--C 贷:银行存款
B跟C不存在往来只是代A付款,怎么挂应付账款--C?
那A转款B,B转款C的两份回单就做你上面写这一笔分录吗? 借:银行存款 贷:其他应付款-C
关键是A和B是什么关系?
B替C收A的货款,B是中间的,A把款转给B,B再把款转给C.
借:银行存款 贷:其他应付款-C 支付时做相反的分录
嗯,那A转款B,B转款C的两份银行回单就做 借:银行存款 贷:其他应付款-C 借:其他应付款-C 贷:银行存款 不去管其中一份银行回单上是A公司是吧?因为附三方协议在这两份银行回单后面。
是的,就这样就完事了
好的。 老师,上面你说的这个“不能叫别人代收款,税局会认定是虚开发票的,风险很大”是指A转款B,B转款C,然后C开发票给B,B再开发票给A吗?
意思是C不能委托别人收款的
那上面的三方协议,不就是C委托B收款吗?C委托B,收A的款。
所以,对应C和A来说,税局都可能认定是虚开发票
那就是这种三方协议 1、A和C有被税局可能认定是虚开发票的风险是吧? 2、B没事吧? 3、这种三方协议,A转款B,B转款C,到时C要开发票给A是吧?B不用开票。 老师,请对应解答下哈,辛苦了
是的,就是你说的那样子的