你好,学员,新年好 这个差额直接做到营业外收支即可的

ABC三个企业作出三方协议,协议以A应收B公司的退货款抵消B公司应收C公司的货款,协议金额是45905.03,A做账时发现金额抵消完与账上刚好差0.03。 请问这0.03A公司怎么做账务处理好平账?
老师您好abc三家公司为关联公司,b和c公司定期需要向a公司采购原材料,7月份c公司因接了一笔大订单来不急出货,所以委托b公司帮忙生产出货(包装物和运费是c公司提供的)之后货物也陆续发给了c,但是因为某种原因c公司把这笔货折现转给了a公司用于抵原材料货款,作为b公司应该怎么做账呢老师?发货时挂的发出商品,现在这批货肯定是收不回来了,需要b和A来清算了
请教,我们欠A公司货款4200元此笔供应商已开票,A公司收了我们的客户B公司5000定金,现在A公司意思是5000定金不退我们客户B公司了,我们欠A公司4200也不用付了,说签个三方协议,这笔账就一笔勾销了,这样操作合理么,并且还有800的差头没有发票。谢谢
老师请问一下自然人A投资入股B公司呢。但是A没有实际的现金。只有从开发商那顶账来的房子。那些房子暂时还没过户到A名下。然后B公司正好又欠C的货款的呢。所以B想的直接把A的房子落户给C。这样既解决了A入股的问题又结清了B欠C的货款。这样财务上咋处理呢?资产没从公司经过任何手续,直接三方签个协议可以吗?
老师,我有个实物问题,双方有委托协议,委托方向让受托方给取现出来给他们,具体是这个业务是a公司打到b公司账户6000元,b公司从自己账户上取5000元现金,给人家a公司,这样b公司可以挣1000,b公司需要开票吗?收6000付5000,但是代理的1000是不是应该确认收入?b公司具体怎么开票,怎么做账,哪位老师能帮忙给解决下吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
老师新年好! 那能冲减库存吗?
这个是往来款呢,最好不要,学员
核销往来,差额计入营业外收支