你好,学员,新年好 这个差额直接做到营业外收支即可的
有熟悉进出口业务的大咖吗?有个问题想请教下。我们项目公司A开信用证预付货款给境外的关联公司B,由B销售给A,现在货品已到保税仓,但是现在B公司因为资金问题无法支付供应商C货款,要直接拿保税仓的货物抵消应付C的货款。现在A的账务该如何处理好?外管跟银行这边要怎么做?
刘老师您好:我刚接手的是B公司变更法人后的公司账 A:集团公司 B:A100%控股的子公司 ,注册资本为1000万 ,C新入股东 现在B作价2000万,C购买了B60%的投权,对B实施了全部控制,并变更了法人,签了股东协议。协议约定B公司6月份之前的现金、银行存款、预收款项等属于原来的B公司,应付账款也属于原来的B公司。但是固定资产、存货和无形资产归属于现在新的公司。我的问题是: 1、,我是否可以只按协议建新账,前期的账不管 3、原来B公司账上的净利润为负数,我如果可以建新的账套,这个净利润该如何处理,若只能延用原来B公司的账,按照股东协议我该怎么才能区分出来前期和后期的收支呢
请问A和B是我司集团旗下的公司,C是对方,现在是C欠A9万,B欠C23万,这是实际发生的经济业务往来,对方说(C)抵款后再开票给我司(B),请问这样是不是不行?或者这样操作的话是不是要有个抵款协议?账务处理又该怎么做?
ABC三个企业作出三方协议,协议以A应收B公司的退货款抵消B公司应收C公司的货款,协议金额是45905.03,A做账时发现金额抵消完与账上刚好差0.03。 请问这0.03A公司怎么做账务处理好平账?
请教,我们欠A公司货款4200元此笔供应商已开票,A公司收了我们的客户B公司5000定金,现在A公司意思是5000定金不退我们客户B公司了,我们欠A公司4200也不用付了,说签个三方协议,这笔账就一笔勾销了,这样操作合理么,并且还有800的差头没有发票。谢谢
老师新年好! 那能冲减库存吗?
这个是往来款呢,最好不要,学员
核销往来,差额计入营业外收支