你好 是的员工出差的 可以抵扣的
王某收入如下: (1)每月领取工资收入5000元 ,奖金9000元 ,差旅费津贴6000元 单位代扣代缴基本养老保险费400元 、失业保险费50元,基本医疗保险费100元、住房公积金350元,三险一金”合计900元。 (2)三月参加非任职公司组织的农村文艺演出一次 ,取得收入3000元,并通过当地教育局向农村义务教育捐款2000元。 (3)五月取得储蓄存款利息1000远。 (4)七月王某已经去世的父亲遗作出版、作为继承人、王某取得稿酬250000元。 (5)十月王某因其汽车被盗获得保险赔款80000元 (6)十二月购买福利彩票中奖8000远,领奖时发生交通费200元。 已知王某父母均满六十周岁、可以扣除专项附加24000元、个人工资、薪金所得减除费用标准为5000远/月、共60000元。偶然所得税率见税率表。(本题中用到超过144000元至300000元的部分,对应的税率20%,速算扣除数16920)。 要求 1.计算王某2019念综合所得?(分布列示) 2.计算王某综合所得准予扣除的项目?(分布列示) 3.计算王某2019念综合所得应纳税额
老师您好,参加市政府,教育厅等组织的职业技能大赛,获奖可以认定技师或高级工,企业参加这项比赛所买的运动服,发生的差旅费属于与企业所得税中的与生产经营无关的支出吗?还是属于合理支出可以在企业所得税税前扣除?还是计入福利费?
企业在营销活动中,企业和单位对营销业绩突出的非雇员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动,通过免收差旅费,旅游费对个人实行的营销业绩奖励(包括实物、有价证券等)所发生的费用,按劳务报酬所得缴纳个人所得税。 ——老师,请问企业在支付以上费用时,可以做到销售费用中并在税前扣除吗?
请问公司付的关于党组织的经费,计入的党组织工作经费科目,然后相关专票是可以进项税抵扣的是吗
甲企业(增值税一般纳税人)位于A县城,2021年5月发生如下业务: (1)购买一栋办公楼,签订的房产转移书据所载金额500万元,取得增值税专用发票注明金额500万元,该办公楼共6层,1-4层是企业办公室,5-6层作为员工健身房。 (2)购买一批计算机,取得增值税专用发票注明金额20万元,其中的30%作为职工福利,剩余的用于办公。 (3)因业务需要向银行贷款100万元,支付直接相关手续费1万元。 (4)因员工出差,取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,其中票价1000元,燃油附加费100元,另取得未注明旅客身份信息的出租车客票500元。 根据上述资料,回答下列问题: (1)该企业购买办公楼可以抵扣的进项税额为( )万元。 A.18 B.27 C.30 D.45 (2)该企业购买计算机可以抵扣的进项税额为( )万元。 A.0 B.1.82 C.2.6 D.3.2 (3)业务(3)可以抵扣的进项税额为( )万
老师,员工到公司就上班1个半月,没有买社保,不会有什么风险吧?员工也没有要求买?
退税申报时,在数据管理模块让填出口发票,我们开了3份出口销售发票,这上面只能输一份发票,但是申报数据自检是成功,这样可以提交申报吗
老师没交过增值税,能开出来完税证明吗
老师您好,老板个人名下的话费,车辆的保险费,还有其他的单据报销,税务上需要注意什么
公司销售给客户过节买礼物,这个应该算在哪个科目下
固定资产评估报告上面有原值和评估的价值,两个是一样的1100万,,但是投资安1000万做固定资产,那入账后折旧按哪个计算
老师,你们那边的个体户营业执照开办下来要去农业银行打印营业执照,有这种说法么
老师,生育保险公司交多少?
老师您好 我们有1688店铺,叫做A公司。 客户在线上付款的。 客户要发票,我们如果用A公司给客户开发票。 需要加10个点,客户不愿意加10个点,我们可以用我们的小规模纳税人。给对方开普通发票吗? 这样是虚开发票吧,毕竟钱没到小规模纳税人账户上。
boss直聘认证费用,对方打进来我们又打出去应该怎么做账
计入党费,而不是党组织工作经费里面,也可以抵扣?
你好“是的,党建活动经费进项税可以抵扣 这个可以 不是这个不能抵扣