同学您好,单独做账不要交税 一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

我们是个人独资企业,请问一下12月的工资77500元忘记入账了,现在做年度汇缴申报,12月的工资应该加在成本费用里面填起,还是在纳税调减这行里面填
分公司非独立核算的,做账方面是怎么做,比如分公司人员发生的费用,是在哪里报销?费用是入账入到哪里去?然后这个人员的工资 是报在哪里?
用友U8可以一个账套里面做两个单独的账吗,因为我们单位有两个项目,这两个项目的费用成本收入都单独做,不放在一起,每个月财务报表都分开生成吗,也可以合并一起生成吗
老师,社保单上基本医疗保险里面有 地方附加医疗保险 和职员基本医疗保险,我做分录时候,还要细分吗,还是可以加在一起总额就放在管理费用-医疗保险费科目
医药费造在工资里面一起报个税吗?还是单独做账, 分录怎么做
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
花了2063.68 ,保险公司赔了314,我们怎么做账啊
管理费用 2063.68 应付职工薪酬 2063.68 应付职工薪酬2063.68 其他应收款 314 银行存款1749.68?
同学您好,保险理赔部分做借:银行存款314,贷:其他应付款314, 借:应付职工薪酬——福利费2063.68 -314 其他应付款314 贷:库存现金(或银行存款 )2063.68
是其他应收款还是其他应付款啊老师分不清
他自己先付钱,保险公司在赔钱,我们在付给他
他自己先付钱,保险公司在赔钱给我们,我们在付给他
同学您好, 其他应付款可以,做平了的