你好 处理了或者交税

老师,一般纳税人近几年都是0报,但是账上显示还有库存300万,现在要注销,这部分库存怎么处理
老师您好,注销公司清算账上银行存款还有几十百来块钱怎么处理
老师,还有几百万的库存,喊税务注销,怎么处理
以前年度的准备注销,库存还有300多万,为了少交税成本结转错,使得库存只剩了几万,导致的税务风险报告应该怎么处理
老师,有个问题想向您咨询下,企业想注销,账上还有一百多万的库存,这个怎么处理呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,这个月处理完,这种交税是直接在税务局办理,还是等下个月
还有借别人的款,可以抵货款吗
在报税期报送就行。可以抵扣的。
等6月申报5月的税
剩下的货不打款,如何处理
你好了 不打款收不到的记营业外支出
借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费销项税额 吗?
你好是的 这样可以的呢