你好 可以的,这个一般同一个客户,就可以对冲的
老师,其他应收款和其他应付款可以相互冲吗
老师,其他应收款跟其他应付款可以对冲吗?
老师,请问其他应收款和其他应付款可以对冲吗?
老师,预收款可以和其他应付款对冲吗?
想问一下老板娘的其他应收款和其他应付款可以对冲吗
残保金怎么算,有有残疾人怎么算?
总公司和分公司都必须汇总缴纳企业所得税吗
老师请教一下,我们申报工资薪金,我们有一些员工没做给他申报工资薪金表申报,现在我们申报的企业所得税汇算清缴的实际工资大于我申报的工资薪金数额。我改如何做处理??
老师有一张取得的发票正数发票,只有发票,系统查不到
这个应付职工薪酬-福利费金额、分录对吗 借管理费用-医疗费50 借管理费用-福利费150 贷应付职工薪酬-福利费 200 借应付职工薪酬-福利费 200 贷银行存款200
计提的坏账准备后期又收回了,计提坏账时的借方科目:资产减值损失又怎么处理呢?谢谢
我们公司办公楼在公司名下了。 我们一共823.733平米 按季度申报 计税依据是823.733/4=205.93。对吗
湖南工商注销,营业执照正本不见了,要怎么弄
老师,我们公司是一家精品公司,租赁房屋6个月,房屋60万,收到房东13%租赁费发票,但是我们公司经营不善,没有开展业务,不用了,同时间段转租出去6个月。也是60万,平进平出,给新的租户开具60万13%发票,销项发票和进项发票应该怎么入账
老师,我给别人开票的时候少来了几块钱,所以收款的时候也少收了几块,差的这个钱怎么计入什么科目?