是的,就是那样填报的

所得税年报中的资产折旧摊销,纳税调整明细表中,本年折旧摊销是指本年的数,累计折旧摊销,自从购入次月开始到本年末的累计的摊销额是吗?
老师好,年报时A105080表中第三列累计折旧摊销额和第8列累计折旧摊销额是填本年累计折旧数还是算到从开始折旧到现在的累计折旧数
老师,累计折旧摊销额3,是不是填累计数,就是从开始折旧到2022年底的数字
请问老师 汇算清缴里面的A105080资产折旧摊销情况这个表,本年折旧摊销额就是2022年这一年的折旧数吗?累计折旧、摊销额就是从公司开始成立到2022年的累计折旧数吗?
比如20年5月购进资产,那第3列累计折旧、摊销额是只填22年1到12的累计折旧,还是填20年6月到22年12月累计合计数
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
老师,无票支出填在哪里呢
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。