你好1; 是的; 要去 修改之前年报的; 你这个年报 都会影响之前年度的所得税的

老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师您好!请教您关于自建厂房土地价款的摊销问题,我们2015年拍了政府一宗地,价格600多万,交了120W竞买保证金,中标后用这120W抵土地价款,土地使用证是2015年8月下来,当时会计摊销480W多,没有把这120W竞买保证金转土地价款摊销,目前还挂其他应收款。我现在把这120W补摊销,需要从2015.5-2023年4月补摊销93个月,哪追溯5年,我这个有不要还改财务报表和汇算清缴吗?请问如何处理
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
老师要改7年的报表和汇算清缴,很多,2015-2017.4月不能税前扣除了,2017.5月开始才可以,可以只调帐不更改财报和汇算清缴吗?
你好1; 是的; 要去修改年报哦 ; 要改年报哈 ; 帐也得补
要调7年多的财报和汇算清缴,会引起税务风险吗?请问这么账您建议如何处理呢?
调财报的话我就是调整负债表的无形资产和未分配利润,利润表,调管理费用?汇算清缴调105080表第一栏还有什么?
你好1; 你 如果 跨度很大; 就是会关注你们查账的; 2. 对的 主要是 调整这些科目 的
如果我就冲账,补93个月摊销通过以前年度损益调整 冲未分配利润,以前年度财务报表和汇算清缴不调了,那今年我做22年汇算清缴 105080这个表如何做?原值增多120w会有无财务报表不匹配预警,老师这是如何操作好呢? 明天是最后一天申报期我想在4月调整。过几天做22年汇算清缴
你好 ; 是的;账上做账 补做 分摊; 然后 去 修改年报; 如果之前年报不能改直接在22年年报 按正确数据去报即可
那我改22年数据,只改22年财报和22汇算清缴,不知道税局会不会查,今年1-4月摊销我就入当期费用?
你好 ; 去税务局大厅去改 ; 你系统可能没法直接改的; 改的时候 要走以前年度损益调整科目处理哈 ;
可以改1年的,超1年就改不了,那我就调22年。2015-22年12月补摊销我用以前年度损益调整,今年1-4月摊销就是直接入管理费用,因为没跨年。老师请问这样处理可以吗?
你好; 不能哈;正常改的话 应该是全部 数据 错误的都要改的
好的,谢谢老师!
不客气的; 尽快去处理的;