你好1; 是的; 要去 修改之前年报的; 你这个年报 都会影响之前年度的所得税的
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师您好!请教您关于自建厂房土地价款的摊销问题,我们2015年拍了政府一宗地,价格600多万,交了120W竞买保证金,中标后用这120W抵土地价款,土地使用证是2015年8月下来,当时会计摊销480W多,没有把这120W竞买保证金转土地价款摊销,目前还挂其他应收款。我现在把这120W补摊销,需要从2015.5-2023年4月补摊销93个月,哪追溯5年,我这个有不要还改财务报表和汇算清缴吗?请问如何处理
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师要改7年的报表和汇算清缴,很多,2015-2017.4月不能税前扣除了,2017.5月开始才可以,可以只调帐不更改财报和汇算清缴吗?
你好1; 是的; 要去修改年报哦 ; 要改年报哈 ; 帐也得补
要调7年多的财报和汇算清缴,会引起税务风险吗?请问这么账您建议如何处理呢?
调财报的话我就是调整负债表的无形资产和未分配利润,利润表,调管理费用?汇算清缴调105080表第一栏还有什么?
你好1; 你 如果 跨度很大; 就是会关注你们查账的; 2. 对的 主要是 调整这些科目 的
如果我就冲账,补93个月摊销通过以前年度损益调整 冲未分配利润,以前年度财务报表和汇算清缴不调了,那今年我做22年汇算清缴 105080这个表如何做?原值增多120w会有无财务报表不匹配预警,老师这是如何操作好呢? 明天是最后一天申报期我想在4月调整。过几天做22年汇算清缴
你好 ; 是的;账上做账 补做 分摊; 然后 去 修改年报; 如果之前年报不能改直接在22年年报 按正确数据去报即可
那我改22年数据,只改22年财报和22汇算清缴,不知道税局会不会查,今年1-4月摊销我就入当期费用?
你好 ; 去税务局大厅去改 ; 你系统可能没法直接改的; 改的时候 要走以前年度损益调整科目处理哈 ;
可以改1年的,超1年就改不了,那我就调22年。2015-22年12月补摊销我用以前年度损益调整,今年1-4月摊销就是直接入管理费用,因为没跨年。老师请问这样处理可以吗?
你好; 不能哈;正常改的话 应该是全部 数据 错误的都要改的
好的,谢谢老师!
不客气的; 尽快去处理的;