你好,具体的是什么业务的?
老师,这个扣税具体怎么操作呢
加计扣除应该怎么操作?具体
老师,税前扣除具体怎么操作的
老师好,高新技术企业的加计扣除,具体怎么操作吗? 谢谢
老师好,高新技术企业的加计扣除,具体怎么操作吗? 谢谢
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
就是学习中遇到不懂,比如福利费,再教育费用,各种可以税前扣除的
还有个税税前扣除怎么操作的,是要做凭证还是报表里边直接调账
你好,税前扣除这个是抵扣企业所得税,你做了费用,你降低了利润,你根据这个利润来交税。汇算清交福利费,在职工薪酬明细表里面填写账载金额、税收金额、实际金额就可以的,职工教育经费也是在这个职工薪酬明细表里面 不允许抵扣的,在税收金额里面减去这个金额就可以。
是汇算清缴时候填到调节表,不需要平时做分录老师
你好,实际有业务的,不需要做账务处理。
怎么叫实际有业务
就是你有这个业务,但是没有发票,调表不调账。有些业务他不是企业,他虚增了自己做一个虚的。
税额太大,虚增的费用不需要账务处理直接调减,后面会怎么样,如果存在不合理,虚增费用到最后怎么办
你好,是调增吧,是增加你的利润,你账上的利润不合理 账上的利润虚低了。
需要红冲,要不你的欠款余额太大。