你好 我发你查询 的软件 可以吗
2、心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元。利用税控器具开县普通发票,货款尚未收到,提供1/10的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无后类销售价格,生产成本为1000元,成本利润率10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增信税专用发票,货款已收到。(7)收到1季度闲置房犀租金,开具专用发要,注明金额6000元。要求编写会计分录(题目完整)
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求编写会计分录(题目完整)
公司为增值税一般纳税人,系糕点生产企业,同时自设门市部对外销售现场制作的食品,并开设餐厅。该公司2022年4月发生与增值税相关的业务如下:1.糕点批发收入300万元,销项税额39万元;2.自设的门市部为展示企业食品制作流程,现场制作食品,并直接销售给消费者,取得价税合计收入30000元;3.餐厅服务价税合计收入为120000元;月销售自用的办公楼,获得含增值税收入825000元,该办公楼系2015年购入,购入价为300000元。对于该项业务公司选择了简易计税。5.本月重新购置新办公设备,将原有的办公设备(按固定资产核算)以价税合计金额160000元出售,按3%征收率并减按2%征收增值税。6.本月从一般纳税人处购进办公用品等取得专票,金额合计300000元,增值税额39000元;7.本月从农场、渔场、养殖场处购进面粉、蔬菜、海鲜、肉类等农产品,用于餐饮服务和制作糕点,取得增值税普通发票(免税)金额合计930000元,从小规模纳税人处购进水果等农产品,取得对方由税务机关代开的专票,上面注明金额70000元。能够准确分清用途,本月
粉丝,,米粉,通心粉,螺丝粉,开票税收分类编码该怎么选正确?
粉丝,,米粉,通心粉,螺丝粉,开票税收分类编码该怎么选正确
老师 免抵退 是退税吗
老师好,小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物(双方没有签合同,对方开了免税普通发票我),然后已2200元的价格把货物卖给C公司(和C公司也没签合同,开了1个点的普票给C公司,有付款凭证)。 请问没签合同,有销售要申报印花税吗? 如果要申报的话,是申报一笔还是2笔?应税金额是2200还是4200?
老师,我刚才听了外贸出口退税实操,老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税,我合同签订的是100万元,执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口,第一次结汇是2024年11月30万,第二次结汇是2025年3月40万,第三次是2025年5月20万,第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税,是要合同执行完毕,外汇全部收回退税,还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
老师,银行18号已经扣社保费,怎么在社保客户端查不到缴费明细
公司进行变压器增容时,损坏了农民种植的蔬菜,支付的青苗补偿费怎么入账
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
你好餐饮消费导游返点用分录怎么写
老师,帮忙解答一下这道题
老师您好,4月付的电费,发票还没有收到,需要做暂估吗,还是自己计算出来,直接走费用,发票来了在附到下面
拼多多后台销售数据太多了,导出销售订单后想按照本月所有成交的订单作为确认收入金额,应该筛选哪些字段
诺诺那个不行免费的用完了
你好 晚会我帮你查一下发你