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2、心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元。利用税控器具开县普通发票,货款尚未收到,提供1/10的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无后类销售价格,生产成本为1000元,成本利润率10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增信税专用发票,货款已收到。(7)收到1季度闲置房犀租金,开具专用发要,注明金额6000元。要求编写会计分录(题目完整)
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求编写会计分录(题目完整)
公司为增值税一般纳税人,系糕点生产企业,同时自设门市部对外销售现场制作的食品,并开设餐厅。该公司2022年4月发生与增值税相关的业务如下:1.糕点批发收入300万元,销项税额39万元;2.自设的门市部为展示企业食品制作流程,现场制作食品,并直接销售给消费者,取得价税合计收入30000元;3.餐厅服务价税合计收入为120000元;月销售自用的办公楼,获得含增值税收入825000元,该办公楼系2015年购入,购入价为300000元。对于该项业务公司选择了简易计税。5.本月重新购置新办公设备,将原有的办公设备(按固定资产核算)以价税合计金额160000元出售,按3%征收率并减按2%征收增值税。6.本月从一般纳税人处购进办公用品等取得专票,金额合计300000元,增值税额39000元;7.本月从农场、渔场、养殖场处购进面粉、蔬菜、海鲜、肉类等农产品,用于餐饮服务和制作糕点,取得增值税普通发票(免税)金额合计930000元,从小规模纳税人处购进水果等农产品,取得对方由税务机关代开的专票,上面注明金额70000元。能够准确分清用途,本月
粉丝,,米粉,通心粉,螺丝粉,开票税收分类编码该怎么选正确?
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进项税转出,购进产品用于职工福利费,借:管理费用一福利费,贷:进项税,可以吗
老师,我从速达账套导入快账账套的资产负债表的合计数和原账套的合计数对不上?但是快财的客服老师又说导入的数据没有错。那我应该如何解决这个问题呢?
老师就是小规模纳税人每个月要计提附加税
老师,电商的推广费怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么时候应该继续投什么时候应该不投了?
个税里面,关于子女教育这块,不是每个子女每月2千元吗?题目中为什么是按1千每娃每月计算的
老师,请教个问题啦。我们是供应链公司,我们在采购的时候,供应商赠给了我们一箱酒价格390元,我们就按照正常价格卖给了我们的客户。这个账应该怎么记呀?我这么写分录对吗?
基本存款账户和一般存款账户和专用存款账户有什么区别?
小规模纳税人,销售货物,直接借:应收 贷:主营 未交增值税吗?
老师你好,收到出口的一笔货款也不打算退税,销售金额填写到申报表免抵退这一栏的 开具其他发票这一列?还是未开具发票这一列?
老师 我在修改24年的汇算清缴年报表,利润表上利润总额下的所得税费用 填写在年报哪栏呀?
诺诺那个不行免费的用完了
你好 晚会我帮你查一下发你