齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,需要带上公章去税务大厅更正申报2019年3月和4月的增值税申报表,这个不是未开票收入,咱是红字
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
好的 老师。意思是 我这个涉及到未开票收入哈。。还有就是 我去更正申报的话。我3月份的表应该怎么填呀。
还有就是。图片上有一列是红字负数发票金额, 相当于我3月 4月虽然分别开了红字信息申请单,也有了编码。但是我没有在当月开具相应的红字负数发票, 我在5月份对我时候 才开了红字负数发票, 这种有影响吗
还有就是。我现在返回去更正之前年度的申报表。 会涉及到税相关的问题吗
您好,3月份申报表打印出来,把未开票收入那里划线,改到开票收入那里,把以前申报金额减去这个金额。 不好意思,那您5月份 才开了红字负数发票的话,3月份 4 和5月都要更正了,3和4把未开票收入改为0,5月把开票收入的金额减这个红票
那相当于。我会产生多交了增值税 是不
您好,不会啊,3月和4月的修改的金额,在5月申报,总申报金额不变嘛
不好意思。上一条消息打错字了。 我想问的是: 那我3月 4月销售收入就会调增! 需要补增值税。 5月份在调减销售收入, 那我的增值税就存在多交了对吗
您好,那5月份红票这个会形成留抵,确实是3和4要先交的,
能不能怎么操作 可以让三个月份的金额正负相抵 税款不就不出呀
您好啊,咱红票是5月开的啊,税款是先后顺序的,不可能让我们这样操作的啦
可是我在3月和四月 已经开具了红字发票申请单 也通过了的 有编码了的。唯独没有开一张红字负数发票
亲爱的,这就是我们问题啊,为啥不开红票啊,税务那操作不了的
好吧。。这块明白啦。 最后就是 我们会涉及到纳税调整啥的吗
您好啊,这个没有影响利润,没有纳税调整的
好滴好滴。谢谢啊
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
好的 老师。意思是 我这个涉及到未开票收入哈。。还有就是 我去更正申报的话。我3月份的表应该怎么填呀。
还有就是。图片上有一列是红字负数发票金额, 相当于我3月 4月虽然分别开了红字信息申请单,也有了编码。但是我没有在当月开具相应的红字负数发票, 我在5月份对我时候 才开了红字负数发票, 这种有影响吗
还有就是。我现在返回去更正之前年度的申报表。 会涉及到税相关的问题吗
您好,3月份申报表打印出来,把未开票收入那里划线,改到开票收入那里,把以前申报金额减去这个金额。 不好意思,那您5月份 才开了红字负数发票的话,3月份 4 和5月都要更正了,3和4把未开票收入改为0,5月把开票收入的金额减这个红票
那相当于。我会产生多交了增值税 是不
您好,不会啊,3月和4月的修改的金额,在5月申报,总申报金额不变嘛
不好意思。上一条消息打错字了。 我想问的是: 那我3月 4月销售收入就会调增! 需要补增值税。 5月份在调减销售收入, 那我的增值税就存在多交了对吗
您好,那5月份红票这个会形成留抵,确实是3和4要先交的,
能不能怎么操作 可以让三个月份的金额正负相抵 税款不就不出呀
您好啊,咱红票是5月开的啊,税款是先后顺序的,不可能让我们这样操作的啦
可是我在3月和四月 已经开具了红字发票申请单 也通过了的 有编码了的。唯独没有开一张红字负数发票
亲爱的,这就是我们问题啊,为啥不开红票啊,税务那操作不了的
好吧。。这块明白啦。 最后就是 我们会涉及到纳税调整啥的吗
您好啊,这个没有影响利润,没有纳税调整的
好滴好滴。谢谢啊
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~