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2019年2月开票458076.40元,次月发现已开发票有误,因此2019年3月提交了红字发票信息申请单,3月开票金额2402392.72元,纳税申报3月份时的时候, 附列表一中,税务局端口申报的开票金额是(2402392.72-458076.40),然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候, 再次发生了红字发票信息申请单,金额为861021.32元,4月开票1884902.45元,税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为(1884902.45-861021.32),同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月,实际开票1464787.07元,税务局端口申报金额1464787.07元, 申报2023年4月的数据时, 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ,才能消掉这个未开票收入的值???

2019年2月开票458076.40元,次月发现已开发票有误,因此2019年3月提交了红字发票信息申请单,3月开票金额2402392.72元,纳税申报3月份时的时候, 附列表一中,税务局端口申报的开票金额是(2402392.72-458076.40),然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 
4月的时候, 再次发生了红字发票信息申请单,金额为861021.32元,4月开票1884902.45元,税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为(1884902.45-861021.32),同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 
2019年5月,实际开票1464787.07元,税务局端口申报金额1464787.07元,
申报2023年4月的数据时, 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ,才能消掉这个未开票收入的值???
2023-05-17 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 18:08

您好,需要带上公章去税务大厅更正申报2019年3月和4月的增值税申报表,这个不是未开票收入,咱是红字

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齐红老师 解答 2023-05-17 19:06

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:09

好的 老师。意思是 我这个涉及到未开票收入哈。。还有就是 我去更正申报的话。我3月份的表应该怎么填呀。

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:12

还有就是。图片上有一列是红字负数发票金额, 相当于我3月 4月虽然分别开了红字信息申请单,也有了编码。但是我没有在当月开具相应的红字负数发票, 我在5月份对我时候 才开了红字负数发票, 这种有影响吗

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:18

还有就是。我现在返回去更正之前年度的申报表。 会涉及到税相关的问题吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:20

您好,3月份申报表打印出来,把未开票收入那里划线,改到开票收入那里,把以前申报金额减去这个金额。 不好意思,那您5月份 才开了红字负数发票的话,3月份  4 和5月都要更正了,3和4把未开票收入改为0,5月把开票收入的金额减这个红票

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:33

那相当于。我会产生多交了增值税 是不

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:34

您好,不会啊,3月和4月的修改的金额,在5月申报,总申报金额不变嘛

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:35

不好意思。上一条消息打错字了。 我想问的是: 那我3月 4月销售收入就会调增! 需要补增值税。 5月份在调减销售收入, 那我的增值税就存在多交了对吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:37

您好,那5月份红票这个会形成留抵,确实是3和4要先交的,

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:39

能不能怎么操作 可以让三个月份的金额正负相抵 税款不就不出呀

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:40

您好啊,咱红票是5月开的啊,税款是先后顺序的,不可能让我们这样操作的啦

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:42

可是我在3月和四月 已经开具了红字发票申请单 也通过了的 有编码了的。唯独没有开一张红字负数发票

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:43

亲爱的,这就是我们问题啊,为啥不开红票啊,税务那操作不了的

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:45

好吧。。这块明白啦。 最后就是 我们会涉及到纳税调整啥的吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:45

您好啊,这个没有影响利润,没有纳税调整的

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快账用户8988 追问 2023-05-17 22:46

好滴好滴。谢谢啊

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:46

亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,需要带上公章去税务大厅更正申报2019年3月和4月的增值税申报表,这个不是未开票收入,咱是红字
2023-05-17
你好!你们是差额征税吗?
2023-04-14
 你好     留抵的话 你原来缴纳的    税费在借方放着以后抵减就行了。 你   红冲了发票 先把你原来   开票出去的分录补做了在做红冲  。你这个实际业务是取消了吗   
2021-05-11
同学你好 负数红冲之后按照蓝字发票做蓝字分录
2021-05-11
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
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