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大兴有限公司本年1~11月份共预缴的企业所得税200万元,年终结算后有关账户的数字为:主营业务收入4,000万元,主营业务成本2,500万元,主营业务税金及附加20万元,销售费用为300万元,管理费用为200万元,财务费用为10万元,其他业务收入50万元,其他业务成本30万元,营业外收入100万元,营业外支出90万元,投资收益220万元,其中:国债利息收入,200万元,金融债券利息收入20万元,假设各扣除项目的支出,均在税法规定的范围内。要求:计算该公司当年全年应缴及12月份应补缴的企业所得税税额并作出相应的账务处理。

2023-05-17 20:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 20:40

您好,这个是全部的把

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您好,这个是全部的把
2023-05-17
同学你好稍等我看下
2023-06-08
你好,这个是需要计算什么数据呢
2020-07-06
你好 (1)营业收入=8000万%2B200万 (2)营业成本=6000万%2B150万 (3)营业利润=8000万%2B200万—(6000万%2B150万)—700万—200万—300万—100万 (4)利润总额=8000万%2B200万—(6000万%2B150万)—700万—200万—300万—100万%2B50万—20万 (5)净利润=利润总额*(1—25%)
2022-12-29
您好,根据您的题目,(20+(10-200*0.5%)+(10-20*12%))*企业所得税税率
2023-05-15
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