你好,其实就实际操作而言,可以不用分那么细,直接在主营业务成本/收入下面设计a项目。B项目这样子。
老师好!我刚涉足建筑业,现在一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,我们自己发民工工资。1、现在我使用的科目是新准则的科目,合同履约成本-人工费,材料费等,可以吗?还是要按劳动派遣的公司来做账?2、劳务成本这个科目和合同履约成本-人工费怎么区分?3、按照完工百分比来确认收入,那么我发出去的工资难道也要按百分比来计入主营业务成本?4、我现在是 计提借:合同履约成本-人工费 贷:应付职工薪酬,发放 借应付职工薪酬 贷:现金(银行存款),直接结转借主营业务成本贷合同履约成本-人工费,按照成本倒推确认收入,希望老师给详细分析,教我如何做好
老师,我想问一下,我刚到一个新公司 ,这个新公司是集资建房的施工方,原来的会计做账直接就是外包给其他公司,做工程施工和工程结算对冲,从来没有做过合同收入和合同成本,合同毛利也没有,收到的工程款也从来没有做账,这个我应该怎么处理,怎么做账
你好老师,我们是承包人,挂靠在一家公司,有部分工程签给了分包,结算的时候除了收取合同上约定的管理费外,还有什么费用需要收取吗?(分包给我们开的票也是9个点的工程服务票),我们是外地企业有2个点的预缴税。挂靠公司还收我们管理费和企业所得税。
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,我们公司是一家具有钢结构资质的公司,主要业务是对外接活,然后分包给其他单位。我的收入这块有13点的,也有9个点的,我的收入二级明细怎么分?成本需要通过合同履约成本,合同结算科目吗?
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话身为一般纳税人,像我的情况这个月要开113万,怎么开不会被升为一般纳税人?
社保怎么办理流程步骤
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
老师个体能交个税吗?这个怎么操作呢?
老师,老板曾是一个公司的法人,财务代表人,办税员,后来法人转走了,那他还是那家公司的财务代表人和办税员吗?
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改
稿酬所得,是按应纳税所得额*(1-20%)*70%算个税?还是按月度税率表算个税呢?
请问我收到一张6个点专票,服务类的,金额是106元,请问分录应该怎么写?可以的话麻烦写一下金额,谢谢
法人向公账借款,合同写三年借款合同每年归还一部分这样是可以的吗?其实是法人通过企业来贷款的。会涉及个税问题吗?
老师的公式是怎么来得啊!是怎么推出来的
不分是制作分包那块的收入跟安装分包那块的收入是吗?
你好,也可以分呢。的意思是说做二级科目,三级科目这样子来分。 你可以按项目来分2级科目,也可以按你说的。来分二级科目。
那我结转成本之前,需要通过合同履约成本和合同结算吗?
你好,可以不用。不用的话简单一点。用也行,看企业自己。
不用的话,是不是我就是相当于买东西卖东西。那我分包出去的安装服务,是不是就相当于劳务成本,分包出去的制作部分,是不是相当于从分包买成品,然后卖出去,直接做库存商品?
你好,是的就是这样子理解。或者说跟工业企业一样,你把一部分分包出去的,就相当于是外发加工一样。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。