你好 按应发的填写收入里 社保只填写个人部分 的 不填写单位部分的 工资条上正常写 全额扣的社保

老师请问,公司有个员工停薪留职5个月,社保公司代交,工资应该怎么处理?
老师,停薪留职的社保公积金全额自付,应该怎么发工资条,应该怎么申报个税
应付职工薪酬科目~社保费/公积金,应不应该包括个人承担的部分? 有老师说个人部分包含在工资里计提的 那税审软件应付职工薪酬取数怎么是用费用类科目里社保费/公积金?
老师您好,单位一位员工停薪留职,工资不发,他个人承担单位和个人的全部社保,像这种情况收到个人支付的全部社保、计提,支付社保应该怎么做账呢?
老师,员工停薪留职,社保和公积金全额自己承担,怎么报税和做账?
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,工资条正常写的话她的实发工资是负数的,因为应发工资是0,然后扣社保公积金,实发就为负数了,是这样子吗?这样子可不可以的呢
你好 交社保了应发不能是 0 最好社保也是工资的数
老师,你的意思是把单位和个人社保的金额当做应发工资吗?然后再扣除单位和个人社保,实发工资为零,是这样子吗?
你好 是的是这样的 对
老师,我不太明白,我们单位实际没有给到他工资,但是应发工资是社保公积金金额(自付),这种情况不太能理解。是他拿着自己的钱给自己发工资的意思吗
你好 是的是这样的 这样一般是为了挂靠社保才这样的
那到时候做账的时候应该怎么做呢
你好 正常计提 和交社保的
到时候收她交单位社保公积金的钱应该怎么做分录
你好 借银行,贷其他应付款