你好; 挂在建工程去核算的; 对的
老师您好,我们单位是天然气储备调峰行业,生产设备是外包工程,还有办公楼也是外包,然后有一部分甲供材,现在设备和办公楼都已经达到预定可使用状态,但是工程款还没有结清,办公楼中的一些待摊费用怎样去处理,我怎样去转固定资产去计提折旧? 还有生产设备试运行期间的成本核算怎样计算,初期的成本不稳定、因为有原气购入后提炼过程中的损耗,还有因为一些原因导致设备温度升高需要泄压的损耗,还有运输途中的损耗都如何计算和设置什么科目,成本怎样结转, 还有投资方投进来的钱一开始是其他应付款,后来又补签了借款合同,这部分借款费用怎样去调整账目。 麻烦老师费心帮我解答一下,谢谢。
老师,今天把报表拿给银行和审计看,他们说我公司项目是政府PPP项目,费用不能计入损益类!那个银行的人说话好难听,差点把我骂哭了!然后我问总公司的财务总监,他跟我说把有关项目成本的费用计入其他应收款—**工程PPP项目,然后下面再设置3级和4级科目,可是现在我都做的是筹备期,我现在把费用一部分调到长期待摊费用—开办费,然后还有一部分调进了长期应收款里—**工程PPP项目,这样可以吗?
老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
老师好,我公司预备建一个加氢站,然后前期因为还没有开始动工,但是租了一块地,买了一个设备,我把未开工之前发生的地的摊销费用和设备折旧都算在管理费用里面去,开工以后把他们摊销和折旧到在建工程里面去,这样操作是对的吗
老师好,我公司建加氢站,然后买了一个大型生产用的设备,已经开始折旧,前面建站没开工,我入的管理费用,贷累计折旧,现在开工了应该入在建工程,贷累计折旧吗
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
就是才刚开工,前面我就把折旧和摊销入到管理费用里面去的,现在开工以后我是不是就能入在建工程了
为了区分建站发生的各类费用,我在在建工程下面加设了几个平行的二级科目,有土地租赁费,加氢站设施设备,服务费,这样看到比较清晰一些,这样可以吗
你好; 是的 ; 工程开工记入在建工程;之前的记入管理费用去;
哦哦,我后面发这个核算在建工程的思路是对的嘛
你好; 对的; 是这样的意思的
像这种加氢站完工以后是不是作为固定资产来计提折旧呢
你好; 是的; 次月开始折旧的
但是这个站我们是从国企租的一块地,租期当时签的5年,我应该按照多久折旧这个加氢站呢
你好; 一样的考虑哈 ; 先这样考虑做账
就是在剩余租期去折旧吗
你好;对的; 按照正常折旧的
这个设备如果是生产经营用的,不是建站用的,那这个折旧入在建工程是不是不合适
你好; 记入公司费用去 ; 记入制造费用去
就是一个加氢的设备,其实在销售过程中会用到,那这个是不是应该借主营业务成本,贷累计折旧
你好; 对的; 到时要用到这个成本科目的
销售用的设备在建站阶段折旧的话能入在建工程吗
你好; 不能哈 ; 这个 设备如果能单独计价的; 你可以单独做固定资产折旧的
那5年期的土地租赁费因为一次性支付的,我当时入的长期待摊费用,这个建站的时候摊销入在建工程是合适的对吧
你好; 是的;在建期间的 记入这个科目