你好,这个是根据主表的应纳税所得额。计算来的

汇算清缴,减免所得税优惠明细表中 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 应该如何填?怎么计算或者去哪里找这个数?
老师,小微企业,汇算清缴A107040表,第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税,我要根据什么填写呢?
请问老师,我司是小微企业,22年企业所得税汇算清缴,最后纳税调整后所得是负数,那么相对应的A107040减免所得税优惠明细表中:符合条件的小型微利企业减免企业所得税就是0对吗?,如果纳税所得是正数,这个107040表,才能自动带出小微企业减免数据是吗?
填报企业所得税汇算清缴时,减免所得税优惠明细表中,第一行的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”一行中,应该如何填数据?
老师:汇算清缴A107040表“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”上的数据是哪里自动生成的?这数据我应该对应哪些科目上的数据?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入,做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
老师您好,公司在抖音上销售代金券,客户到线下购货,平时可以不开发票做未开票收入吗?是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开?
老师下午好!公司购买车后,4 S车以个人名义返回2500优惠如何做会计分录
老师,一个虚假业务,四流一致,但是没有实际业务,票不是我开的,但是我做账是根据发票做的,做账的人有什么风险、。
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
那这数据我这边是不需要去做调整吧?直接审核保存就可以?
你好,是的,这个不用去改它。