你好,汇算清缴A105000纳税调整明细表,扣除类项目有发生额,但是不用调整的话,是需要做相应填写的

业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
汇算清缴填表时,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表中有数。但是A105000纳税调整项目明细表中34行资产损失栏是星号,怎么回事?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表扣除类中的其他,账载金额和税收金额是什么
老师汇算清缴时,我们租赁费没有发票,纳税调增,在填写调整明细表时是填写在扣除类调整项目下的其他吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
像运输费,办公费,租赁费等有发生额但是不需要调整的,纳税调整表也没有这些项目,是把发生额填写到纳税调整表扣除类项目的其他那个栏次吗,还是不用填写这些费用的发生额,只填写纳税调整表上有的那些科目的发生额
你好,像运输费,办公费,租赁费等有发生额但是不需要调整的,纳税调整表也没有这些项目。 这种情况就不需要填写了。 只填写纳税调整表上有的那些科目的发生额
那个利息支出指什么,我们只有银行的利息收入,就是账户上有余额银行给点活期利息的那种,这个要填写利息支出吗
你好,利息支出,是填写借款的利息支出。 账户上有余额银行给点活期利息,这个是利息收入,而不是利息支出的
那佣金和手续费支出指什么,网银付款转账支付给银行的手续费用填写到这一行吗
你好,佣金和手续费支出 佣金,销售货物的佣金 手续费,转账的手续费支出