您好,上牌前的付款先计预付账款,上户完成按发票金额和车购税计入固定资产成本中,冲预付账款
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
你好,老师,我公司是个物流公司,然后有个人委托我司给他买车,账务处理如下:收到个人的车钱,记预收账款。然后买完车,记固定资产,预付账款,另外车辆购置税,单独记应交税费。之后我司物流开运输发票,把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人,但账面上还挂着预收账款,应交税费,和固定资产。请问这样处理,对吗?如果不对,应该怎么记账合适?
我公司是合伙企业,现在有一个问题请教老师,我们是工艺品销售,我们在采购环节会有:1、车队帮运输;2、和采购商购买成品工艺品. 这两环节因为散户居多,对方不开票,也不到税局代开,而且老板为了方便结算都先从私户付款了货款,我想问下我这边做账,对于没有发票的两个环节要怎么入成本?第二个,从私户支付出去的我们这边要怎么做?
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
我们先拿到到购车发票,立马做帐,还是等买了购置税一起记入固定资产呢,先拿到购车发票的车架号,上户完了才有车牌,要先通过再建工程过度吗?
您好啊,等车购税交了入固定资产,咱这不是大工程不用在建工程过渡的
老师请你写一个完整的分录呢?谢谢
您好,好的 借:预付账款 贷:银行 借:固定资产 进项税 贷:预付账款
我付款了,跟到就拿到到购车发票了,就有里进项了,都用预付帐款吗
您好啊,我等车购税来了一起入固定资产的,用这个科目过一下
老师请问保险费用是不是要用12个月分摊呢?第一年的保险费计入固定资产不呢
您好,保险费不入固定资产的,您摊到12月也可以啊,我们懒,一次记费用了