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月末结账时存货已入库单发票未到,需要对入库单已暂估价记账后,系统会自动生成 ;等待之后的月份,发票到了之后,需要发票和入库单进行结算(采购结算),然后暂估处理需要在 系统下的业务核算中进行 在操作页面点击“暂估”即可 。

2023-05-19 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-19 23:21

您好,这个是属于点击暂估就行的

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您好,这个是属于点击暂估就行的
2023-05-19
你好;  你具体要问什么
2023-06-15
同学你好 多选还是单选
2022-12-30
如果你确实上家会给你开 专票回来; 你就不含税来暂估 ;如果确定是普票; 按含税金额暂估即可 ;   收到发票 金额一致 ;直接不用 处理暂估 ; 把发票附在凭证后面 
2023-06-16
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
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