你好,补可以的,没有收到,做不了不需要做。

老师,我想请问一下,公司营业执照的实收资本进行了变更,由500万变成了1200万,我的账应该怎么做?实际是认缴制,并没有实缴?我是不是账要做借:其他应收款-股东 700万,贷:实收资本700万
老师公司的营业执照上的实收资本为150万,但是资产负债表里的实收资本是250万,营业执照上原来也是250万,但是去年公司做了分立,新的营业执照上实收资本减少了100万,变成150万,但是税务上没有分立成功,现在资产负债表的实收资本和营业执照的实收资本不一致怎么处理?
麻烦会的老师答一下!公司的营业执照上的实收资本为150万,但是资产负债表里的实收资本是250万,营业执照上原来也是250万,但是去年公司做了分立,新的营业执照上实收资本减少了100万,变成150万,但是税务上没有分立成功,现在资产负债表的实收资本和营业执照的实收资本不一致怎么处理?非常感谢!
老师您好,新开的公司实收资本为认缴制100万,现在做外账的话,应该怎样做?如果我借现金100万贷实收资本100万,这样与营业执照上实收资本对照上了,可是实际上,货币资金为零
老师,您好,我们公司当年是实缴注册资本300万,现在想办理迁移注销,需要清空账面其他应收-法人和现金,做一笔:借 实收资本 贷 其他应收-法人和现金。这样的话,实收资本会减少,我们还需要更改营业执照上面的注册资本吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
不可以的,没有收到,做不了 不用做
可是不做的话,那我后面所有的开支这些账怎样做呢?都是要从第一步的货币资金上面支出的呀
你好,多借款就是了,这个钱是哪里来的,借了个人的钱做借款。
这些钱都是老板出的,但是没有说这是实收资本,没有打到对公账户上,都是以私人账户来运营公司的
还有如果做成借款的话,我怕会有税务风险,
没有打到公司账户,做不了投资款的。
实际业务的,没有风险的。
关键是外账上怎样做?内账按实际做就行,外账上做不好会有很多税务风险,实际上,老板是投钱了,但是没有打到对公账户上,做不了实收资本,
你好,比如是费用的,借管理费用,开办费,贷其他应付款。
分群应该怎样写?第一笔分录和第二笔分录?第一笔收到钱,第二笔为开支
你们单位收到了钱吗?收到了现金吗?如果是的话,借库存现金,贷其他应付款 支付出去, 借管理费用、开办费等 贷库存现金。
现金确确实实是老板投入进来的,也确确实实是支出出去的,只是我怕第一笔分录做不好,会带来税务风险
还有,这是我在百度上查找的,这样做可以吗?
可以的,你们能存到银行账户可以。
是存到银行账户,但不是对公账户,这样可以吗?
不可以 银行流水需要有银行流水
那我第一笔分录这样做可以吗?借现金,贷:实收资本,以后需要转入对公账户时再转入银行存款
对的,是的,可以的,你当天就得做,你那么100万,你自己能拿着现金,你能实际收到吗?你得合理一下
你能说的过去才行
说了这么多,我还是没有头绪呀
你想做实收资本,你银行里面有流水,你不管怎么放进去,反正有银行流水,能体现出你老板投资进来的就行 借库存现金贷实收资本, 借银行贷实出资本, 不能说你公司账户没有这笔钱,公司账户没有这笔钱没有用,你在个人账户里面有什么用,还是他个人的公司和企业需要分开。
他个人账户里面不叫银行存款
这钱也就是存入到出纳个人账户里面,而且这个出纳刚刚是其中一个老板
个人的账户就是其他应收款或者是其他应付款,他做不了银行存款,这个你需要确定一下,银行存款是以公司名义开的。