同学,你好 做其他应付款A

老师 公司A做的凭证是: 借:应收账款 60000贷:其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是,公司A给公司B开了张专票,这个税B公司怎么抵扣怎么做账
老师,我们公司有人A打进一笔钱,然后我做的是借银行,贷其他应付-A,后来公司把这次钱打到法人卡上,由法人给A,那我做账是不是借其他应付款-A,贷银行呢
A为法人个人,B为另外的个人,B向公司借了100万,还的时候沒入公司帐直接还给了A(分多次),A又把这笔款还了银行贷款(公司的),分录借:其他应付账A 贷:其他应收款B。
老师,我们有A、B两个公司,做内账的时候,A现金1万,转给B,是出纳卡打入银行的,我是做其他应付款个人还是其他应付款A,内账
老师,我们A公司的现金是内账,有的时候公账没有钱,就会转点进去,我做账的时候是做存现,还是做成其他应付款出纳,转进去的时候都是用的出纳的个人卡转的
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
老师,但是出纳卡的现金,不是外账的现金,是内账的,后续是要公账打出来转为现金的,现在B又把这1万打到了A的银行账上,如果我挂其他应付A,那就平了,怎么样挂才能从账上看出来,是要把这1万最终又还成现金呢?
同学,你好 那你最后做现金