您好,这个是不包含补缴的金额的这个

在所得税年度汇算时,营业外支出可否填入纳税调整增额,填到增加额里后,财务报表和汇算表利润总额不一致,税局来通知让调整成一致的,我是不应该坐纳税调增吗?
所得税汇算清缴,财务报表利润表与所得税报表净利润不一致,是因为滞纳金导致的,改怎么调整让利润表与所得税报表一样
老师好,22年财务报表年报的利润总额为-370383.97,企业所得税汇算清缴通过调整最后应纳税所得的为-368155.31,那我的财务报表利润表的利润总额需要调整为与企业所得税(A类)报表-368155.31一致吗?
财务年报利润表中,所得税金额包含补缴的所得税吗?纳税调整后,加上纳税调增的金额,导致最终利润和第四季度利润额不一样,但是纳税调整的部分在财务年报咋填啊
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
那年报和第四季度报表都一致了,我纳税调增的金额需要在年报填写吗?填的话填在哪呢
这个纳税调整,是不需要填这个补的金额
我调整的所得税通过以前年度损益科目了,
你加上后,这个利润就不一样了吧
是的,加上后不一致了,但是不知道财务年报如果不按照汇算后报送那不就和第四季度财报一样了吗?不理解这一点
那没事,因为差额的位置正好是这个,是没关系的
所以说,汇算后的所得税不影响财务年报,这两个是不同的核算口径,就算有补缴的也不用在财务年报所得税上体现,就按照第四季度报表报送
能对是这个意思的