您好,要入账的,虽然是股东,这个房租只是暂时没付,以后还是要支付的,借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款

年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
本年销售收入1千万,利润亏损,公司装修费4.9万,这个装修费可以一笔计入管理费用吗?还是要分月摊销
我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
好的,那入账了正常每个月做摊销吗?
您好,是的,开票过来了么,没开票的话咱每月做上面分录就可以
没有开票,没有开票就不做摊销是吗?还有一笔停车场的租金,我们付给对方公司的,一年69000已付,但是对方不开发票,那我要不要做摊销呢?
老师,你刚才是意思是没开票就每个月入账房租吗?不是一年一次性入账吗?
您好,没有开票也入账(您说这个是摊销也行)的(借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款) 要的,借:预付 69000 贷:银行 69000 每月摊销 借:管理费用-租赁费 69000/12 贷:预付账款 69000/12
那个12万的房租也是这样做分录吗?
您好,不是,因为12万的房租还没付款嘛,我样就每月(借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款)计账,先付款的预付账款是个总金额,每月去摊销,
好的,谢谢老师解答
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~