你看一下105090这个调整了吗 最后是调增还是调减的。
老师 您好!请问一下!企业所得税汇算清缴,弥补亏损,表上需要填数据吗? 是不是要把以前年度的亏损的数据填在这里?
老师下午好!麻烦帮我看看汇算清缴商品盘亏我在105090这个表填了,为什么105000这个表没有数的
请问老师,图片这笔分录,黄色的这个科目什么意思,企业所得税汇算清缴,需要填写A105090吗
老师下午好!请问企业去年的商品盘点非正常损失,汇算清缴,是填资产损失税前扣除调整明细表和A105000纳税调整项目明细表这两个表吗?
老师请问企业汇算清缴商品盘亏填了A105090这个表后为什么A105000这个表不上数的
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
老师,印花税是销售合同和采购合同总金额,对吗?那我采购产品,送给客户的样品合同,也要算进去吗?还是样品采购合同不算?毕竟我没有收客户的样品费
就是没增没减
没增没减所以后面那个表的账载金额和税收金额是⭐ 号是正常的是吗?
这个是正常的,你不需要调整,这里取不到数据。
那管理费用那里还要把盘亏的金额填进去吗?
对的,是的,需要填写。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。