这个是按业务招待费做纳税调增
老师,请问建筑行业项目上发生的招待费,入了间接费用,汇算清缴时需要把这个纳税调增吗?
尊敬的老师,您好!请问企业所得税汇算清缴,企业所发生的差旅费是否需要在汇算清缴表里进行调整?
老师,请问如果不是本公司的人出差发生的差旅费,属于项目上的,这个所得税汇算清缴需要调增吗?
请问老师,我们做完2022年所得税汇算清缴后公司不需要缴纳税款,但是有纳税调增调减项目,需要做账上的会计处理吗?
老师,上一年的成本费用发票还可以入账吗?如果入账所得税汇算清缴不需要调增吗?
项目上租赁甲方的房子,装修改造支出,计入长期待摊费用,还是间接费用,装修费合适?
其他应付款可以对冲库存吗
对方开票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,怎么办,老师
请问,我更正24年出口发票,改为内销,需要注意什么
内部企业之间借款计提财务费用满足什么条件企业所得税汇算清缴可扣
老师,我要调整同一个库存产品的不同规格,就是增加A产品5L规格的0.02吨,成本是210元;减少A产品10L规格的0.02吨,成本是169元。这个调整的会计分录怎样做呢?
一般纳税人公司准备注销,现账面预收挂了5万(当时备注是往来款),银行存款2万,未分配负数,有库存,现清账,这5万可开发票或退回,是建议退回还是开票呢?因为退回的话钱不够,就要找股东或兄弟公司借款,注销的时候也还是欠着其他应付款,开票的话要交6%全额的销项税(没有进项)
老师,自闭症康复机构,开发票增值税免税吗
21年年利润300万以上所得税缴纳的几个点?有减半优惠吗?
购买软件产品100000元,收到国家补贴60000元,60000元入什么费用?
这个报销单上写的是差旅费,那也计入招待费吗
是的,本质上就是接待费的