你好,只有收据的支出,还有不能入账的成本 都是全额做纳税调增处理(在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次)

请问一下,我们老板想做正规的一套账,所有支出收入都走对公账户。那如果遇到没有发票的支出,或者超过500元只给了收据的支出,应该怎么做账呢
老师 对500以下的零星支出 只有收据的可以作为费用成本入账吗 如果能入账的话 每月有次数限制吗 还有收据写的支出的项目有规定要求吗
老师,老师,请问一下无票支出,只有收据的支出还有不能入账的成本是怎么做纳税调增呢?
老师,您好,500元以下的零星支出,没有发票,只有收据。汇算清缴的时候还需要做纳税调增吗
老师,请问一下,无票支出的房租,我应该入账吗?企业所得税汇算需要调增,请问一下入账有意义吗?入与不入影响有什么不同呢?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
只需要在汇算清缴这里调是吗?账上需要调吗?
你好,只需要在汇算清缴的时候调增。 本身的账务处理,是不需要调整的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。