税金需要纳税调增, 在纳税调整明细表扣除项目与收入无关的支出里面填写账载金额。

公司通过房产中介新租了写字楼办公室,一部分租金从公户打给了房东,一部分老板私下转给了房东,房东不给开发票,房产中介代开的普通发票5万。怎么入账?需要交什么税?都是走哪些流程
老师,办公室房租23万,房东是个人,代开普票23万,额外支付给税务税金1.6万,这个1.6万的抬头是房东,公司给对公支付了,这笔税金如何做账务处理呢
老师,公司租用个人房子,去街道办事处代开的发票抬头写的是房东名字,公司给交的税金,平时房租和税金也都入公司账了,汇算清缴需要怎么处理呢
请问房东在出租房屋给公司使用时,房东将租赁收入的个税包含在开给企业的发票里了,在做汇算清缴的时候需要纳税调增,请问具体是怎么处理的呢,如何计算,谢谢
老师,您好,我们公司在外面租了个人房东的房子,然后租金是5000元,房东他个人缴纳了个税+房产税金额是120元,然后房缴纳的这个120元的税,要求 要我们公司承担,然后我们公司对公支付了租金+税费钱给房东,总计是5120元,那这个租金5000元是有发票的,120元没有发票,这个到时入账怎么入,做无票处理吗,然后年度汇算清缴时纳税调增吗
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
只要抬头不是公司房租和税金都填写这里吗
对的,是的,可以这么做的。
房租和税金的发票抬头都是房东,必须都做纳税调增吧
对的,是的,是这么做的。
购买方是你单位的才可以
银行支出购买方是我公司,发票抬头是房东个人
那你看一下销售方是不是个人,然后购买方是你单位,只要是的话,你可以抵扣的。
税金纳税义务人肯定是房东,不是你单位,这个不行