同学你好 对的 算入2023费用里

2.某企业2021年5月初,固定资产账面余额3500万元,累计折旧1200万元,未发生减值准备。2021年至2022年该企业发生的有关固定资产业务如下:(1)2021年6月22日,购人一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。(2)2021年7月1日,该企业准备自建一-栋库房。7月5日,购入工程物资取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,款项以银行存款支付,该批物资于当日全部用于工程建筑。7月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元,相关进项税额为3.9万元。10月31日,确认7月至10月累计支付的工程人员薪酬40万元(此前薪酬已经发放)。(3)2021年10月31日,自建库房工程完工达到预定可使用状态,预计该库房可以使用50年,预计净残值为零。(4)2022年3月25日,M设备因雷击后意外毁损,以银行存款支付不含税清理费用1万元,应收保险公司
老师好!想问问,企业所得税职工薪酬支出这个表怎么填写账载金额,实际发生额,税收金额比如去年个税申报10万,实际2022年只支付了7万每个月申报个税后20号发放工资,因为回款缓慢,导致资金不足,每月工资延迟拖后发放。剩余的3万2023年才发放完毕,那么应该怎么填写
老师好!我去年计提工资10万,申报10万,但是实际只支付了7万,因为回款缓慢,导致工资发放延迟拖后,剩余3w,2023年才能发放完毕,那么企业所得税职工薪酬表那里应该怎么填写相关数据,是填7万还是10万
老师好!去年个税申报10万,计提10万,实际支付7万,剩余3万元资金回款缓慢,延迟到2023年支付,那么企业所得税职工薪酬支出表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方是填7万吗?如果是,那么2023年支付剩余的3万,算是2023年的费用?
唉!就是之前咨询的问题!2022年个税申报10万,计提10万,但资金回款缓慢,导致工资发放延迟拖后,实际只发了7万,剩余的3万目前在2023年已支付2万,一共支付了9万工资,还有一万未支付,那么企业所得税职工薪酬表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方怎么填写,是都填7万,还是都填9万?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗