你好; 是的; 按照收入的千分之五和发生额的 60%比例; 两者取小值来税前扣除的
老师,业务招待费计销售费用还是管理费用,所得税前扣除扣除比是按销售费用的业务招待费+管理费用-业务招待费,对吧
公司因生产经营发生的业务招待费,取得专票进项税额不能抵扣,可以在企业所得税税前按照一定比例税前扣除,那如果取得普票可以在税前按照业务招待费税前扣除比列扣除吗?
老师,请问一下,公司由于业务招待发生的烟酒费用可以入账吗?可以按照业务招待费的扣除比例做税前扣除吗?
业务招待费按税收规定的比例计算可税前扣除的业务招待费限额?
甲企业20×6年度的计划销售额为2000万元。请根据企业所得税中对业务招待费的规定,计算当年允许税前扣除的业务招待费的最高限额所对应的业务招待费发生额。
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份