你好 情况一 借:应收账款,贷: 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:发出商品, 贷:库存商品 借:应收账款, 贷:银行存款 借:销售费用,贷:应收账款 借:库存商品,贷:发出商品 借:应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款 情况二 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 借:应收账款, 贷:银行存款 借:银行存款,贷:应收账款

W 公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。发生的有业务如下:1、2019年11月20日,与 Y 公司签订合同,当日采用赊销方式销售甲产品30件,价款30000元,增值税3900元;现金折扣(合同约定按照不含增值税的价款计算)的条件为“2/30,1/60, n /90”, W 公司估计 Y 公司能够在12月20日之前付款。当日 W 公司开具了增值税专用发票, Y 公司收到商品。2019年12月31日, Y 公司尚未支付货款; W 公司与其沟通后,估计其能够在2020年1月20日前支付货款。2、2019年12月15日, W 公司采用托收承付结算方式销售 A 产品10件,价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费200元,已开具增值税专用发票,办妥托收手续。该批商品的实际成本为15000元。在办妥托收手续后得知,客户发生财务困难,近期无法支付货款;客户承诺将商品退回。 编制w公司上述业务的会计分录
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
2019年8月6日,GT公司采用托收承付结算方式向XR公司销售V6产品10台,价款总额200000元,增值税税额26000元,已开具增值税专用发票。假设这批产品的实际成本为150000元。GT公司在办妥收款手续后,得知XR公司发生了财务困难,近期无法支付货款。为了减少存货积压,GT公司还是将商品发出,并用银行存款代垫了保险费200元。编制如下会计分录。(1)GT公司发出商品(2)确认应交增值税(3)代垫保险费假定:2018年11月15日,GT公司获悉HR公司财务好转,并收到XR公司书面承诺书:承诺12月25日付款。编制如下会计分录。(1)收到承诺书,确认收入。(2)收到货款
2022年1月,A公司采用托收承付结算方式销售产品10件,价款20000元,增值税率13%,另用银行代垫运费200元,增值税专用发票己开,办妥托收手续。该批商品实际成本15000元。办妥托收手续后得知,客户发生财务困难,近期无法支付货款。情况一:客户承诺将商品退回。1月25日,A公司收到客户退回的发票和商品,验收入库。但代垫的运费无法收回,作为销售费用处理。情况二:1月31日客户经济状况好转,承诺近期付款。2月25日收回全部久款存银行。要求:根据上述条件,编制相应的会计分录。
2022年1月,A公司采用托收承付结算方式销售产品10件,价款20000元,增值税率 13%,另用银行代垫运费200元,增值税专用发票已开,办妥托收手续。该批商品实际成 本15000元。办妥托收手续后得知,客户发生财务困难,近期无法支付货款。 情况一:客户承诺将商品退回。1月25日,A公司收到客户退回的发票和商品,验收入库。但代 垫的运费无法收回,作为销售费用处理。 情况二:1月31日客户经济状况好转,承诺近期付款。2月25日收回全部欠款存银行。 要求:根据上述条件,编制相应的会计分录。
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老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
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