你好 是的是这样的对的

向老师咨询个问题,我们有位员工月工资是1万,发到手里9600多(是工资表里的实发金额),为了避免交个税,报个税的时候可以按5000申报吗?
老师,我们2月份的工资还没发放,个税已报,本次又该申报3月份的个税了,工资还不知道好久发,请问是发了工资后才申报个税呢? 还是按照工资表的应发工资直接给员工申报个税?
老师,1.公司给员工申报个税次月上旬先申报再发上月工资行吗?2,申报个税是申报应发还是实发,扣除五险前还是扣除五险后,3,如果有餐补,餐补需不需要加进工资申报个税
老师,你好,我们个税申报10月份申报的9月份工资,10月份工资还没出来,这期申报的个税扣款,到月底发10月份工资才能扣员工的,这样总是不平。 个税计提是跟工资计提一致么
咨询个问题 算工资的时候代扣个税那项,是按当月工资个税扣出来,还是扣已经申报的 比如我现在算A员工2月的工资10000,不考虑扣除项,那么A员工当月工资个税就是(10000-5000)*0.03=150 还是扣上月已经申报的个税
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗