您好,是的, 1.计提印花税时会计分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 2.缴纳印花税时会计分录 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
老师,小规模,印花税账务处理,是借应交税费~税金及附加~印花税?还是直接借税金及附加~印花税?
小规模纳税人交印花税科目写什么?借主营业务税金及附加,贷应交税金–印花税?
印花税所用科目是 应交税金还是主营业务税金及附加?
服务业,小规模的印花税是计入应交税金科目还是主营业务税金及附加科目
请问小规模纳税人需要计提印花税吗?分录是直接做 借:税金及附加 贷:银行存款 还是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款?
我们销售酒,小规模,开了一笔普通发票20000元出去如何做账?
老师,申报过的七月份的税费的申报表,给我说下,在电子税务局里面怎么导出来打印出来?
老师,运输行业的装卸费可以计入主营业务成本的运输成本吗?这个运输成本有规定不能超出总成本或者收入的百分之多少?
老师,因为二季度有一张以前年度发票被红冲了所以计入了未分配利润,然后就发现报表勾稽关系对不上了该怎么办?一季度末未分配利润+二季度净利润发生额≠二季度末未分配利润了,我算了一下正好就差红冲的这个45000
物业公司代收代缴电费开具增值税专票给对方,物业公司应该缴纳增值税 不需要确认收入吧
待清算间联商户消费账户是什么意思?小规模个体工商户,客户付的款都显示的是这个账户付款,这个款怎么做记账凭证会计分录怎么写,如果一个月这个账户有多笔款是不是计算一个总数就可以了?
24年2月发现23年销售费用未记账,分录借以前年度损益调整10万借销售费用-10万,24年汇算清缴没做处理,导致25年无法弥补亏损10万,我现在该怎么处理
老师,海关缴款书采集是要进口当月采集还是隔月也是可以的,进口增值税是付掉了的
个人独资企业,6月25日股权转让了 二季度申报个税经营所得的时候,要申报两个法人的税吗?
一般纳税人,月销售额不超十万元,免征的附加税需要记账吗?如果需要,该怎么记账呢?
但设置科目的时候是主营业务–二级科目,税金及附加对吗?
您好,不是的,税金及附加就是个一级科目
那就是设置科目的时候有问题了,和小规模和一般纳税人设置科目关系嘛?
您好,小规模和一般纳税人设置科目一样的,就是增值税的科目不一样,
增值税科目是什么呢?还有企业所得税该怎么写科目?
您好,小规模纳税人只需在应交税费科目下设置应交增值税明细科目,一般纳税人有进项税和销项税 所得税科目是一样的
应交增值税–明细写什么? 所得税科目是什么?
您好,小规模纳税人 就是应交税费-应交增值税 没有三级科目了 所得税科目是什么:应交税费-应交所得税
老师我想问问去年营业账薄未报,今年才报,费用750,5月汇算清缴要不要调整?之后报表要不要更改?还是只更改下去年的印花税科目,今年实缴就行?
您好,咱都没有报在2022年就别调整了,调整还是调减不好,您在2023年申报和计提吧
是去年4月要申报的没有申报,已经更正申报了,在汇算清缴的时候填写利润表改下可以的吧?账也调下
您好,已经更正申报了, 在汇算清缴的时候填写利润表改下,是的
利润表内更改,去年的凭证也改下嘛? 所属期4月,修改凭证2022年5月 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 当期缴纳,2023年5月做凭证 2.缴纳印花税时会计分录 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
您好,您的意思这个是2023年申报的,那就是上面的分录了,2022年不用去改了