你好这个在应交税费里应该是

某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
2018年、2019年、2020年的账务均有错误,会计账收入总额与增值税、企业所得税申报的收入总额不相符,而且增值税、企业所得税税费金额记入税金及附加科目即在企业所得税税前扣减了。 以下情况:问1:2018、2019、2020年的增值税、企业所得税申报收入与账务收入金额不相符需要回到当年度更正申报吗? 问2:2018、2019、2020年增值税、企业所得税税费入错会计科目的,可以在2022年9月(即现在)做红冲更正吗?
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
我知道。我问得是该怎么调整?
先计提这个个税 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 借应交个人所得税 贷银行
计提应付职工薪酬的话,我的工会经费是不是也得计提,还得补交?
是的饿,否者和申报的又不一致了
所有与工资相关的,工会经费,残保金,水利建设基金是不是都得补交,会不会有滞纳金?
是的,更正申报的不会有滞纳金