同学你好,有特殊情况存在差异是正常的,如果买固定资产呀。如果确实有错误,那肯定最好是现在更正
老师你好,去年酒店疫情停业,但是去年7月收到一比15万元的应收账款,财务软件做账做应收账款,但是对方执意开发票,这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万,更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样,增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师好,我们企业补了现金收入,需要更正申报在2021年12月份增值税申报表上面,需要补交增值税,附加税,印花税,企业所得税,那么我的账务与财务报表去年的需要变动吗?去年已经结账了
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,所得税率为25%,该公司2020年利润表主营业务收入7800万元,其他业务收入1200万元、利润总额1080万元,申报的应纳税所得额与利润总额相同。该公司2020年度发生的有关经济业务如下:1、12月18日95号凭证:2019年12月17日收到的包装物押金11300元,逾期包装物未收回。账务处理为:借:其他应付款11300贷:其他业务收入11300请问老师:该企业的账务处理是否有问题?若有问题,应如何调整增值税与企业所得税呢?1.中的包装物押金需要调增企业所得税应纳税所得额吗?
2018年、2019年、2020年的账务均有错误,会计账收入总额与增值税、企业所得税申报的收入总额不相符,而且增值税、企业所得税税费金额记入税金及附加科目即在企业所得税税前扣减了。 以下情况:问1:2018、2019、2020年的增值税、企业所得税申报收入与账务收入金额不相符需要回到当年度更正申报吗? 问2:2018、2019、2020年增值税、企业所得税税费入错会计科目的,可以在2022年9月(即现在)做红冲更正吗?
银行收到一笔五尚企业补贴款,我应该做什么收入
老师就是安置残疾人就业,需要增值税减免,需要达到哪些要求才可以享受啦?
郭老师,我们委托人力资源公司,代发工资,这种怎么做账,有开票进来人力资源服务*代发工资,要申报个税吗
老师你好,请问公司买车进票770000,实付718000(包含贷款),差额52000记录哪里?税务上有什么要注意的
老师好,这张发票已经红冲了,为什么还让我缴纳增值税呢?
老师,公司开具收购发票,收购的是农民自产自销的核桃,这个农民个人免个人所得税吗
老师,九月成立的公司,这里是填0还是多少?
现在都是电子发票了,还需要使用航天信息服务吗
什么时候需要价税分离?
请问老师,新的所得税季度申报表,应付职工薪酬数据,这俩数怎么填写,是指应付工资加社保和公积金吗
想问的就是例如2018年的增值税、企业所得税税费会计账做了税前扣减,那不用更正2018年的年度企业所得税汇算清缴申报吗?2018年的增值税收入申报有误也不用更正2018的增值税申报吗?
正常是需要改回当年去的。