同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后再做蓝字发票的分录
暂估的成本跨年取得成本发票,当时少暂估了,现在已经账务处理了,汇缴时还需要调表?
去年多暂估了两万成本,今年没有找到发票,已经汇算清缴调增了,账里怎么处理
去年暂估的成本,今年无法取得发票,汇算清缴已调增,那账面的暂估该怎么处理
去年暂估的费用成本,汇算清缴票已经取得发票,怎么处理账务
个体工商户汇算清缴时去年账务上的应付账款暂估和管理费用暂估怎么处理呢,目前还没有取得发票,
判断题 企业取得的金融资产在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定作出后,若以后不符合相关条件,可撤销原指定,再重新划分为其他类金融资产。( ) A.正确 B.错误 B,在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。 老师,这个不是其他债权投资吗?可以重分类其他金融资产
购买别人旧设备,对方无法提供发票,钱要打到他个人账户,是否可以从公账上转出,正确的应该如何操作?
你好老师,通过QQ邮箱可以给163邮箱发文件吗
请问投资收益怎么交税
老师你好,请问劳务公司能开一个点的专票吗?
银行存款明细账在哪个模块打印?可以不打印装订吗?
个体户工商2009年注销了,然后税务一直到现在都没有注销,当时老板以为工商注销税务也自然注销。现在有一年定税,定期定额征收,这一笔需要交税,产生滞纳金。这个要怎么处理,滞纳金加本金也比较多
公司现在是一般纳税人,以前小规模纳税人的时候收到的专票现在能抵吗?
总分类帐,明细分类帐,是分开装订好,还是订一本
老师,社保、医保缴费基数,是按上一年月平均工资为基数,那新入职第一年第一个月第一次领工资,缴费基数按应发作为缴费基数吗?