同学你好 对的 这个可以的

你好,我公司于2019年3月与甲方签订一个工程项目,开具3个点的普通发票。合同约定收完全部工程款及税费后开具发票。从2019年到2021年之间有陆续收到工程款,因为甲方拖欠工程尾款及税费,故此项目的所有发票均未开具。现在新政只能开具免税的普票,是否还可以开具3个点的普票,如果能开具,要如何操作?如果不能开具3个点的普票,是不是全部开成免税的普票?如果开免税发票是不是要将税费返回给甲方单位?合同结算价已超500万,实际截至目前收款到账是480万。如果将这些发票全部开出来的话就超额度得升级一般纳税人,之前收的款全部是挂预收账款,没有做申报,也没有预先交税的。或者是否采取其实方式处理?请指点。
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
你好,老师,甲方欠我们工程款40万,甲方为生产钢材企业,现在想用钢材来抵其单位i欠我单位i工程款。。就是给我们开具钢材发票。这样,在税务上,允许吗?
你好,老师,我单位抵工程款的钢材在甲方单位的仓库直接卖给个人了,这个发票能开给个人吗?个人把钢材款打到我们对公账户上
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
朴老师,83年,社保交快9年了,转灵活就业是55退休吗
老师好,我请教一下服务费的事情,帮忙给客户垫付10000元。我按照1万*85%,这样算吗
我们招的兼职按劳务当月费用次月初结算,次月初是先付款还是先开票给我们呢,报税6月的时候就申报5月份的个税,还是等发票6月份开出来再报呢
个人承担的社保,公司公账付了,后面不需要员工承担,科目做什么科目
我们应该付给总部5000元货款,由于我们的问题,总部罚了我们3000元,所以需要付5300元,这的罚款怎么做凭证
如果有个股东占股已经实缴完毕30万了,现在公司减资的话还可以吗?
请问股东分红可以随时分吗?
收到业务回款没有开票要怎么入账比如金额100,税率13%
老师在吗我属于居家办公我人在河北,但是公司有北京公司我可以异地开票吗,
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?
他们给我们同等价位的钢材并含发票
这个有发票计入原材料就可以
那我们跟他们公司需要签订个什么文件,有模板吗?
同学你好 这个购销合同就可以
签个购销合同,对方开具发票后,合同不用付款!直接抵扣对方所欠工程款!
是的 这样就可以呀