你好; 是的; 这个要注意有发票哈;

*12.某企业进口商品一批,支付境外的买价215万元,支付境外的保险费5万元,支付这抵我国海关地前的这揄责18万元,保险费和装卸费仁万元,,支付海关地再这往该企业的这输费用6万元,装卸费共计7万元,*税税率为10%.计算该企业在进口环节应缴纳的关税.*11.假定李某从219年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的的租金收入为了000元;7月发生居屋的维修贵1600元,不考虑其他税•计算李某Z019年出租房屋应缴纳的个人所得税税额。#10.某企业为增值税小规模纳税人,主要从事汽车修理和装潢业务2019年4月提供汽车修理业务取得收入200元,销售汽车装饰用品取得收入1500元;购进的修理用配件被盗,账而成本切00元,计算该企业应豽增值税*9.某企业之月份销售应税货物缴纳增值税子0石元、消费税仔万元,出售房产缴纳增值税8万元、土地增值税子万元。已知教育费附加的征收比率为3%.计算该企业子月份应缴纳的教育费附加。
2.中国公民王某为一外商投资企业的高级职员,与姐姐共同赡养年过60岁父母(赡养扣除额度均摊),育有一子(正读小学)一女(1岁),在南宁市租房居住,夫妻约定,子女教育和房租都由王某扣除,其2022年度收入情况如下:(1)雇佣单位每月支付工资、薪金18000元,个人每月缴纳社会及住房公积金共1500元;(2)从A国取得特许权使用费收入折合人民币20000元,并提供了来源国纳税凭证,纳税折合人民币2000元;(3)受托为某单位做工程设计,历时3个月,共取得工程设计费40000元。(4)取得股票转让收益100000元;(5)购物中奖获得奖金12000元;要求:计算王某各项应税所得应该预扣预缴或代扣代缴的个人所得税,并计算王某年度综合所得汇算清缴应补(退)税额。
中国公民王某为一外商投资企业的高级职员,与姐姐共同赡养年过60岁父母(赡养扣除额度均摊),育有一子(正读小学)一女(1岁),在南宁市租房居住,夫妻约定,子女教育和房租都由王某扣除,其2022年度收入情况如下:(1)雇佣单位每月支付工资、薪金18000元,个人每月缴纳社会及住房公积金共1500元;(2)从A国取得特许权使用费收入折合人民币20000元,并提供了来源国纳税凭证,纳税折合人民币2000元;(3)受托为某单位做工程设计、历时3个月,共取得工程设计费4000元。(4)取得股票转让收益100000元;(5)购物中奖获得奖金12000元;要求:计算王某各项应税所得应该预扣预缴或代扣代缴的个人所得税,并计算王某年度综合所得汇算清缴应补(退)税额。
中国公民王某为一外商投资企业的高级职员,与姐姐共同赡养年过60岁父母(赡养扣除额度均摊),育有一子(正读小学)一女(1岁),在上海市租房居住,夫妻约定,子女教育和房租都由王某扣除,其2022年度收入情况如下:(1)雇佣单位每月支付工资、薪金18000元,个人每月缴纳社会及住房公积金共1500元;(2)从A国取得特许权使用费收入折合人民币20000元,并提供了来源国纳税凭证,纳税折合人民币2000元;(3)受托为某单位做工程设计,历时3个月,共取得工程设计费40000元。(4)取得股票转让收益100000元;(5)购物中奖获得奖金12000元;要求:计算王某各项应税所得应该预扣预缴或代扣代缴的个人所得税,并计算王某年度综合所得汇算清缴应补(退)税额。
2.中国公民王某为一外商投资企业的高级职员,与姐姐共同赡养年过60岁父母(赡养扣除额度均摊),育有一子(正读小学)一女(1岁),在南宁市租房居住,夫妻约定,子女教育和房租都由王某扣除,其2022年度收入情况如下:(1)佣单位每月支付工资、薪金18000元,个人每月缴纳社会及住房公积金共1500元(2)从A国取得特许权使用费收入折合人民币20000元,并提供了来源国纳税凭证,纳税折合人民币2000元;(3)受托为某单位做工程设计,历时3个月,共取得工程设计费40000元。(4)取得股票转让收益100000元;(5)购物中奖获得奖金12000元:要求;计算王某各项应税所得应该预扣预缴或代扣代缴的个人所得税,并计算王某年度综合所得汇算清缴应补(退)税额。
小规模纳税人月销售额不超过10万不是免征增值税吗?8万也没超过10万啊,就算加上平均分摊的租金也不超过10万啊,为什么8万还要交增值税呢?
公司生产车间200万的空调系统工程,9月第一次付款100万,收到发票100万,需要怎么做账?10月第二次付款90万,收到发票90万,需要怎么做账?11月第三次付10万,收到发票10万,需要怎么做账?属于在建工程吗?
受益人备案填写完信息下一步怎么点不了
采购订单日期不晚于合同日期是吧?
我们公司是一般纳税人承租房东的房子,后来又把2间房租给B公司。B公司是一般纳税人。现在B要房租发票,我们可以给B公司开发票吗?开多大的税率。我们公司的房租是以收据入账,汇算做调增着。现在开俱发票给B公司后,做账,交税是不是也有变化。B公司是老板一个亲戚所以老板也一直没有要B公司的房租。我的问题是1.我们可以给B开发票吗?纳税项目和税率分别是多少,同时开房租发票我们要交哪些税。我们的账务怎么样做。2.B公司之前没有做房租,现在开了票账务怎么做。3房东没有给我们开发票,我们这样操作会有什么风险吗吗
老师,请教一下,2024去年的工资,2025年9月份才发的,去年的工资进行了纳税调整,那现在发了,该怎么进行处理?
公司账户可以转个人卡吗(对方是个体工商户,个体工商户注册的时候,绑定的个人卡,没有开通公司账户)现在我们要支付货款,可以转吗
那如果开具文化创意类的发票下面的设计服务也不用交文化
工商做备案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注册的公司需要做吗?
老师,我们公司是车行公司,为了拿客户的金融返利,客户在我公司做贷款,贷款下来然后我们公司帮她付车款给A公司,然后A公司给她开票。车不是我们公司的,只是他在我们这儿做贷款,这样操作可行吗?