您好,启用后去期初中去输入数字
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
用的速达软件。20年新启用账套。 现在发现期初数据有误。是其他应收款2000 录成了3000。 现在想通过录入凭证修改,请问分录怎么做
老师好!请问新建账套在启用前,初始科目,应收账款,应付帐款,其他应收款在哪里录入期初数?
老师好!智通软件新建账套,在启用前输入期初数应付账款,应收账款,其他应收账款,其他应付账款在哪里输?
老师,我用速达财务原件,新建了一个账套,我现在不知道接下来,改怎么做?“账务初始化、出纳初始化、固定自查初始化、现金流量初始化”要不要做?怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师好,预收款如何区分账龄,金蝶云星空可以实现嘛?
我想问一下3月17日的报销差旅费的合计是9113304,还是13304?
老师,如果公司把使用过的二手车出售给另一家公司,除了二手市场开具的发票 公司也要开一张发票 而且要缴纳13%增值税 印花税 是吧
老师好,金蝶云星空的存货库龄表有吗,在哪个位置?
个体户年收入达到500万后,自动转为一般纳税人?还是人为去税务局变更呢?
老师您好,公司有软著的话,开票会带有软著吗
老师您好,我公司有无资质不够,所以有些标就找了母公司去帮忙投标签订合同。母公司支付了投标费500元。然后母公司给我们开了一张500元的技术服务费发票给我公司,从我们这结算这个投标费用。那这个我放什么费用合适呢?谢谢老师
固定资产无残值,折旧金额和固定资产原值一致,报废该固定资产怎么做分录,固定资产无清理费用,固定资产清理为0